你好; 你 把其他应收款也添加辅助核算才行的; 不然你到时核算不清楚明细的

老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
老师,其他应付款挂有社保费怎么处理啊,之前在其他应收款里面重复设置了社保和社保费,所以有时候计提和缴纳就分别在这两个里面了
我们新建了账,之前收到管理费走的其他应收款,现在这个新系统里面其他应收款里面没有辅助核算。只有其他应付款里面有,怎么办
老师,请问其他应付款和应付账款有什么区别,我们收到对方开过来的劳务费发票,是该做在其他应付,,还是应付账款里面呢?
冲红去年多记收入10万,账务处理?通过以前年度会和当月增值税收入表对不上有影响吗?
老师好,商会收到企业或者个人自愿支持资金,正常情况下记捐赠收入,但是商会没有申请财政票据,开不了票,这种情况下可以记其他收入科目吗?如果记其他收入,对方企业可以所得税前扣除吗
你好老师 问下个体工商户对公账户向经营者转款 应该怎么做会计分录
我们承接了一笔为期八年的业务,开的全额发票,对方也已经支付,但是费用的话要分年度支付,我们需要分年度确认收入,想问一下,该怎么进行账务处理,可以给个分录吗?
老师好,想问一下,我们有一项固定资产2022年4月计提够了折旧,净值11000,25.8月报废清理了这个固定资产。25年汇算清缴的时候,这项固定资产还需要体现在资产折旧摊销情况及纳税调整明细表里吗?
老师,之前借款给客户900万,现在还款时用他自己的另外一个公司还的,这种情况应该怎么处理
Fob出口,需不需要有提单单据,才能退税
租赁房产属于未完工工程,税务局让补充原值,这个没办法核酸,作为租赁方怎么解决
冲红去年多记收入10万,账务处理?通过以前年度会和当月增值税收入表对不上有影响吗?
现在物业公司给客户开发票,是选生产生活服务下的不动产租赁服务吗 开停车费发票
不给添加,说错了是其他业务收入和其他应付款,管理费走的其他业务收入
你好; 如果 系统不允许添加; 你23年不是要 建账吗 ? 那你就考虑重新建账来添加辅助哦
是新系统不给添加,只有其他应付款有他们的名字
那不管管理费还是押金都有其他应付款吗
都走其他应付款???
你好; 那应该是系统设置问题; 你让售后给你看看 是否是设置有问题; 正常其他应收款和其他应付款都可以加辅助核算的
都在新系统里走其他应付款可以吗
不收了,现在都在退
你好; 可以的; 可以的 ; 可以走这个