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老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?
案例背景:案例企业(海城公司)为增值税一般纳税人,使用用友ERP--U8软件进行会计核算和业务处理,企业的存货分别存放在“原料库”(计价方法为先进先出法)和成品库(计价方法为全月一次平均法)。企业的业务人员和会计人员主要包括:采购员(负责采购系统中除审核单据外的所有工作),销售员(负责销售系统中除审核单据外的所有工作),库存管理员(负责库存管理系统中除审核单据外的所有工作),业务主管(负责审核单据),会计(负责应收款系统、应付款系统和存货核算系统的所有工作)。案例12022年1月18日,企业与大地公司签订销售协议,大地公司订购“XYZ”产品5台,商定价格为每台10000元,税率13%。1月20日开出一张销售专用发票并发货。1月22日网银转账收到全部款项。本企业产成品存放的仓库为“成品库”。案例22022年1月18日ABC产品加工完成入库18台,办理了入库手续。1月31日计算出产成品总成本共计120000元。要求:1.请分别说明案例1和案例2在ERP系统中的作业流程。2.产生记账凭证的环节,请注明生成的会计分录,有金额的需要注明金额
用友u8应收款管理子系统中“坏账收回”显示“结算单不存在或已被他人操作”怎么解决
用友u8应收款系统中进行坏账处理业务已经录取收款单没做审核但是进行“坏账收回”命令时显示结算单不存在或已被他人操作怎么解决
用友u8在应收款管理系统进行核销的单据在应付款管理系统中想修改显示做过核销处理要怎么办
老师,请问每月开出的发票收入,结转成本也是按照发票上的出货的数量来结转主营业务成本吗?
请问公司税务已注销,但工商年报未注销未申报,现申报提示企业已吊销不能做年度报告怎么处理
老师,我们诊所原来是内外账,然后呢,医生的工资比较高,所以分成两个账户打的就没有交个人所得税,现在老板想合成一套帐,但是呢,不想让医生交个税,然后问我能不能让医生找一个他家里面没有工作的人发工资,这样就不用交个税了,我该怎么回答他?
老师好,职工自带电脑工作补偿费应该计入什么科目?这个算工资的一部分吗?
计划评估的控制有效性越低,注册会计师确定的可容忍偏差率通常越高,怎么理解?
料工费是在期末的完工产品和在产品之间进行分配的吗?
老师,公司购车抵扣了当年所得税,第二年又卖了,那第一年的所得税要调整吗
郭老师,辞退员工,怎么赔偿,干满一年,是付多少,什么时候n+1,什么时候双倍补偿金
老师,我想问一下就是一个广告租金费一年8000元左右,这这个需要每个月摊销吗,
老师你好,企业工商年报提交之后怎么修改?
亲,您需要在应收系统做反核销才可以