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老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?
案例背景:案例企业(海城公司)为增值税一般纳税人,使用用友ERP--U8软件进行会计核算和业务处理,企业的存货分别存放在“原料库”(计价方法为先进先出法)和成品库(计价方法为全月一次平均法)。企业的业务人员和会计人员主要包括:采购员(负责采购系统中除审核单据外的所有工作),销售员(负责销售系统中除审核单据外的所有工作),库存管理员(负责库存管理系统中除审核单据外的所有工作),业务主管(负责审核单据),会计(负责应收款系统、应付款系统和存货核算系统的所有工作)。案例12022年1月18日,企业与大地公司签订销售协议,大地公司订购“XYZ”产品5台,商定价格为每台10000元,税率13%。1月20日开出一张销售专用发票并发货。1月22日网银转账收到全部款项。本企业产成品存放的仓库为“成品库”。案例22022年1月18日ABC产品加工完成入库18台,办理了入库手续。1月31日计算出产成品总成本共计120000元。要求:1.请分别说明案例1和案例2在ERP系统中的作业流程。2.产生记账凭证的环节,请注明生成的会计分录,有金额的需要注明金额
用友u8应收款管理子系统中“坏账收回”显示“结算单不存在或已被他人操作”怎么解决
用友u8应收款系统中进行坏账处理业务已经录取收款单没做审核但是进行“坏账收回”命令时显示结算单不存在或已被他人操作怎么解决
用友u8在应收款管理系统进行核销的单据在应付款管理系统中想修改显示做过核销处理要怎么办
你好老师,我财务报表报送时现金流量表季度表本年累计数对不上怎么查找,去前面的更正申报吗?还是要怎么办
9810退税申请中如何区别已出售和未出售税务货物分别申报,怎么做啊
老师 出口商贸企业 境内发货人和生产销售单位都是自己公司 就属于自营出口把 自营出口包含已经报关的能退税、免税、转内销征税的合计金额把
老师,我在帮一个老板报税,他有十多个公司需要零申报,这种情况是否属于个人税务代理行为?有什么风险吗?
建筑施工合同开票几个点呢?如果含料呢
#提问#请问老师工资月底结账未发出去,7月2号发的6月份工资,所得税申报表上面那个职工薪酬第二行那个实发工资没有报6月的,但15号前申报个税就申报了,这两个数就不一样了啊,怎办,谢谢
老师,我们是小规模企业,我这个季度有收到个税手续费返还,要填在增值税主表第一行吗?
税局叫提供其他应收款的数据,有些是收不回来的账,但没有计提坏账损失,有些是对方有钱了再还回来但是对方不知道能什么时候还,这种情况下税局不会叫补什么税吧
房屋拿去外租。5月入住。6月客服打钱到公司。现在6月的钱7月打进来。那房产税怎么做。我是按季度报税的
老师请问下,公司买了个厂房,现在要转让出去,都要交什么税,税率多少?
亲,您需要在应收系统做反核销才可以