你好。公司的房产发生的装修支出 借:在建工程,贷:银行存款等科目 借:固定资产,贷:在建工程

请问关于水电费的,公司生产车间,办公室,员工宿舍都在一起,房东收费开收据或发票时没有分开注明,都合在一起写了,那会计做账处理的时候要做区分吗?如果要区分核算要用什么方法?分录该怎么做?麻烦老师说具体些,谢谢。还是不用区分也可以直接汇总一起写分录就行?
我们公司租的办公室楼、装修花了200万、装秀公司开的发票是建筑服务工程款、我怎么入固定资产呢?分录怎么写
公司装修办公室(办公室是公司的房产)花了200万,已竣工,发票只开了80万,该装修是不是要并入房产,麻烦详细写一下具体点分录,谢谢
公司装修办公室(办公室是公司的房产)花了200万,已竣工,发票只开了80万,该装修是不是要并入房产,麻烦详细写一下具体点分录,谢谢
某液晶屏制造企业为增值税一般纳税人,2021年11月发生如下业务:(1)购进液晶电脑一批,取得增值税专用发票注明价款100万元,增值税13万元,其中80%发放给职工作为集体福利,剩余20%作为投资给了下属子公司。(2)将新生产的豪华液晶显示屏用于本企业办公室装修,该批显示屏成本90万元,市场上无同类产品的销售价格。(已知成本利润率为5%,增值税税率为13%)要求:计算该企业11月应缴纳的增值税金额。老师可以具体一点嘛谢谢
甲公司一般纳税人,申报增值税如何勾选增值税进项税额?1、如5月申报4月增值税,那么5月份取得的发票可以勾选抵扣吗?2、如可需要把打印增值税进项税额明细账,照着明细账勾选?
老师商贸公司库存商品过期,销毁了,进项税额已经抵扣,需要做进项税额转出吗
法人,财务负责人,办税员为同一个人有没有问题?
外贸公司,退税大于纳税,那工商年报上纳税总额怎么写?
老师,我们和甲方签订了赛事服务合同,甲方要给运动员买保险,保险公司购买运动员保险的合同是不是应该跟我们签订了发票开给我们公司?
甲公司一般纳税人,申报增值税如何勾选增值税进项税额?
老师,个体户有投资者抵6万,不做工资,那发放老板工资的时候怎么做账
老是你好,请教一下,乙方为中标方(投资建设方),甲方为医院方,乙方每个月电费不足6万需要缴纳6万电费给医院,超过六万就按实际缴纳电费,最后由医院统一交给供电局,那么问题来了 1,乙方为一般纳税人,如果医院收了乙方的电费,只给乙方以技术研发费的形式给乙方开具1%的发票,乙方有权利开13%的票吗?如果医院拒绝合理吗 2,乙方的合作方充电桩公司A公司(A不面对院方),电费是交给乙方,再由乙方统一交给医院,医院统一交给供电局,如乙方的合作公司也要求开专票,怎么处理甲方在这样的情况下是不是就变成贴税点了? 3,通过以上两个都给结合,我想请教老师,以上这种情况,如果医院不愿意开增值税13%的票给乙方,如果扯皮起来,乙方有权利要求甲方开13%呢? 4,我想知道以上在税务方面的连接,是否合法合规?
我们公司做机场项目,年收入3000-4000万。我们设备交付后需要调试,就找第三方公司进行调试,一般这个调试费占比年收入的多少,调试发票开的技术服务费。在安全范围内。 老师,一般按行业这种占比多少呢?我们只供货,后续调试都由第三方做 我们属于围界安防
暂估的成本票 没来,纳税调增在哪一栏?
业务是这样的。1.支付200万,无发票,分录 借应付账款-A公司200,贷银行200。2.收到发票80万,借在建工程80 贷应付账款-A公司80。现在该如何转入固定资产
你好 借:固定资产 200万,贷:在建工程 200万