这个是开13%专票
老师您好,我们付个物业的水费,电费,我们要挂应付账款,还是挂其他应付
你好老师,我们单位是一般纳税人,建筑行业。支付的建筑材料费,借记科目为主要业务成本还是应付账款
老师,我们建筑公司,接到的工程然后分包出去,另一个公司给我们开了工程发票,我们做账是不是借主营业务成本贷应付账款。
老师好,我们是建筑公司付出去的加油费,挂主营业务成本还是挂应付账款,哪个好
你好,我们是建筑公司,别人挂靠我们单位,给我们的成本票劳务费,我借方计入工程施工人工费,贷方是不是正常挂往来,未付的,计入应付账款呢!
汇算清缴里的平均人数,如果算出来除完是小数,入成整数么,比如3.33人,就写四人,对吧
不享受出口退税,公司可以是小规模吗?
按审计出的审计报告做汇算清缴,出现问题,是会计的责任还是审计事务所的责任
老师,汇算清缴里面的从业人员,是每月人数之和之和,除以12,对吗?如果只有十个月有人数,后两个月没有人员,怎么算人数呢?
老师,汇算清缴里面的资产总额,是四个季度的季末资产总额之和,除以四,对吗?
老师你好,一般纳税人销售免税货物,24年的业务没入账,25年4月份才补发票(金额80万)给顾客(货款还没有收到),之前问老师教这样调账,借:应收账款 贷:利润分配-未分配利润 同时做24年汇算清缴的时候调增 请问申报4月属期的增值税申报表时,在填减免表时候要不要减掉这80万,因为系统已经自动带出免税金额到主表对应栏次里(手动改不了),如果减免表中减掉80万,系统会提示错误,正确应该怎么处理呢?
老师,我想问一下上个月我开了680元的发票,他们又说要作废开600元,我作废了开了600元,结果人家又拿作废的680报账了,钱已经到我们公司账户了,但是680的发票是作废的,只有600的发票,我该怎么做账,谢谢
你好,老师,公司之前的财务把一部分应收账款和预收账款,登记错误,我在今年可以直接进行调整嘛?
有一家红砖厂,生产红砖和销售红砖,就是不知道对方公司用的哪种成本核算方法,像这种开砖厂的常用哪种方法,是品种法还是分步法,到时候交接工作不知道用哪种方法
老师中午好,麻烦问下我们公司之前的累计折旧明细表没有预计净残值,我怎么做账,能改吗
加油。加油的,加油的发票是13%。
我想问的咱这边作账时应该挂哪个科目
项目上的油款
工程施工合同成本间接费。
我们用的这个软件没有这个一级科目
挂应付账款能行不
应付账款是对方科目,借方需要有科目记在成本的科目里。
那比如说我们公户转账时,挂的科目借主营业务,带预付账款,收到13%专用发票时应该怎么挂
。前面这笔分录红冲,再做一笔前面的分录,中间加上借方进项科目