同学你好,冲的是暂估的固定资产,没听明白你的问题

原来的在建工程由于发票没有到,建好之后先暂估在建工程然后转入固定资产,后经审计核减确定最终金额,原来的暂估在建工程金额偏大,那么现在我的冲固定资产分录该怎么做?
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
暂估的在建工程能不能转固定资产(已经在使用),如果能转固定资产,发票回来后冲红暂估的,再做一笔在建工程,不是已经转掉的在建工程,不是金额不对了嘛
#提问#就是之前在建工程转固,应付账款——暂估金额和现在收到的发票有一分钱差异。那我要调增固定资产的原值,这一分钱我是怎么做科目呢,是直接借方固定资产 贷方 应付账款——暂估 ,还是把暂估金额和发票金额未税金额的差异一分钱,调增了在建工程,在做一笔 借方 固定资产 贷方 在建工程呢?
老师,公司修建厂房,厂房已经投入使用,但是发票没拿回来,而且是后面几年才能拿回来,现在能不能把在建工程转入固定资产计提折旧
社保工资数都是按年25年年平均数填报的吗?有个别员工加上奖金什么的基数太大了
老师,请问,中途建账,为什么我按照科目余额表上面的数据输进去老是说我说试算不平衡呢,但是金额都是没有错的啊
老师好 我家门诊原来是通过卫生系统开具的那种小发票,虽然从税局领取发票,但是跟税局不联网,我们每月都是在25号结账,我们从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,税局系统也没有提示关于开票数据的问题 但是现在在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据来填写收入,请问我这个情况应该怎么办呢?谢谢
贸易出口的报关单不退税,需要做什么操作吗?还是说直接不用理了
社保申报日期截止到啥时候本月
老师,我有点蒙圈,9月所属期申报工资26794.24 扣了社保1378.24 发放到手工资1378.24 10月发放9月工资,现在做10月银行流水,是借应付职工薪酬26794.21 贷银行存款1378.24 其他应收款社保1378.24。对吗?但是社保缴纳是当月缴纳当月的。我扣回社保的钱扣9月还是10月的的哦?10月补缴1-9月基数调整的1636.44,多了258.40元。
建筑异地是指跨省还是跨县级市
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
老师,现金送礼1万元,怎么入账呀,
我们有一个在建工程票没回来,但是已经使用,我们想在票回来前就转成固定资产
可以啊 你按照暂估价 借固定资产–暂估 贷在建工程 开票了,根据新的金额确认固定资产,对原来的账面价值多退少补 借固定资产(增加或减少的部分,减少的部分以负数或相反分录反映) 贷应付账款/银行存款等
那如果转成固定资产,收到的票的金额对固定资产有没得影响。会不会少了或多了账面价值
有影响,不是多退少补吗,如果暂估的多了,就反向冲,贷固定资产就可以了,如果少了,就借固定资产
最终结果是不会调节固定资产的,最终固定资产在你账面上反映的金额就是票上的金额