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老师你好,给售货方转了51500元,50000元是预付账款,1500元是这个50000元的开票税点,我应该怎么做科目分录?这样做吗?

老师你好,给售货方转了51500元,50000元是预付账款,1500元是这个50000元的开票税点,我应该怎么做科目分录?这样做吗?
2022-05-21 14:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-21 14:12

收到发票时,借库存商品/原材料50000 应交税费-进项税1500贷预付账款50000银行存款1500

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快账用户5595 追问 2022-05-21 14:32

如果那个预付账款是挂在账面上,后面有需要买一点的那种呢?发票是一次性来给我们的

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快账用户5595 追问 2022-05-21 14:33

老师我们是小规模纳税人

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齐红老师 解答 2022-05-21 14:46

借:物资采购100%    贷:预付账款 2. 收到货 借:原材料50%    贷:物资采购50%

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快账用户5595 追问 2022-05-21 14:49

还是没看懂,付钱的时候,对方商家说开票是开50000元,就是货款只有50000,另外1500让我单独另外付这个税款。那我这边记分录的话,预付账款只能是50000呀,但是我银行存款有51500,我是小规模纳税人,我是需要借应交税费? 我是购货方哦!

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快账用户5595 追问 2022-05-21 14:51

我借:预付账款50000 贷银行存款51500,这个1500是对方说我们开票就要税单独交,但是他们开的票是50000,我这个1500昨日什么科目啊、

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齐红老师 解答 2022-05-21 15:41

1500你记营业外支出把

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收到发票时,借库存商品/原材料50000 应交税费-进项税1500贷预付账款50000银行存款1500
2022-05-21
您好!这个你们入不了账。因为没有发票,而且完税凭证不是你们公司的名字
2022-03-24
借:预付账款53133.72 贷:银行存款53133.72 借:费用/成本53133.72 贷: 预付账款53133.72
2022-02-28
您好,做进乐器成本, 借:固定资产-乐器(买价%2B返点税) 贷:预付账款
2022-04-24
你好 借 银行存款 应收账款 贷收入 应交增值税 
2020-12-30
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