收到发票时,借库存商品/原材料50000 应交税费-进项税1500贷预付账款50000银行存款1500
老师,我们是销售方,货物还没发货,先收取了客户的预付款1万元,这个分录该怎么做?
老师你好,我们扣了供应商的货款,这个扣的这个金额怎么做 (举例我 们9月的发生的应付的金额是2000元,但是因为品质问题,扣了1000元。然后我就付他1000元。这样我这边做账分录怎么做?)
老师,你好,我们公司有代收代付款50000元,代收时,借 银行存款50000 贷 其他应付款 某某 50000 然后帮他代付了部分款,支付的是他的车辆的保险费,这是账务处理应该怎么做?付给平安保险公司了
老师,你好,我们公司账户付了53133.72元 包含税费4387.19元 当时做预付账款53133.72元,现在对方开了发票给我们,应该怎么做分录呀
老师你好,给售货方转了51500元,50000元是预付账款,1500元是这个50000元的开票税点,我应该怎么做科目分录?这样做吗?
老师 初级会计报名信息表填错影响审核吗
你好老师个体户经营超市超市经营者从拿超市的收入里拿走10万元现金会计分录怎么做
老师用软件做账,需要打印总账和明细账吗
去年的工商年报未做会怎样?
老师,6月2日付款给供应商货款,已发货未开票,6月10日又付款一笔给供应商,已发货,6月20日收到发票,怎么记账,怎么写摘要
老师建筑施工行业什么时间结转成本,一栋楼完成吗,还是完成整个小区
书面合伙协议的前两条对普通合伙企业和有限合伙企业都适用么
申请出口配额,需填写合同号,请问合同号是指什么号
老师,利息的汇兑差额后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一个月的利息乘以3是一个季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
为何做3月报税填资产负债表和利润表,合计都是灰色的,不能修改,系统取数金额不对
如果那个预付账款是挂在账面上,后面有需要买一点的那种呢?发票是一次性来给我们的
老师我们是小规模纳税人
借:物资采购100% 贷:预付账款 2. 收到货 借:原材料50% 贷:物资采购50%
还是没看懂,付钱的时候,对方商家说开票是开50000元,就是货款只有50000,另外1500让我单独另外付这个税款。那我这边记分录的话,预付账款只能是50000呀,但是我银行存款有51500,我是小规模纳税人,我是需要借应交税费? 我是购货方哦!
我借:预付账款50000 贷银行存款51500,这个1500是对方说我们开票就要税单独交,但是他们开的票是50000,我这个1500昨日什么科目啊、
1500你记营业外支出把