同学你好,你的情况是上个月申报了50万的未开票收入,本月开了40万的发票,那你在次月的时候申报在未开票收入那填写-40

老师,请问我上月开了50万的票,有10万是提前开的,报增值税表时我是应该按照50万报还是按照40万报,是一般纳税人。
考试,公司上月已交未开票收入50万,这个月开了40万的票,纳税申报表上的负数是填40万还是50万?
请问,劳务公司,12月开票100万,收到50万,暂估了40万,现在1月份申报个税,需要连40万的一起申报吗
如果我累计销售总额200万,无票收入160万,开票40万。在11月份实际收入50万,开票60万(60万包含了之前的无票收入)。是不是报增值税申报时,开票收入填60万,无票收入填-10万。这样合计总收入50万
老师,内账需要体现税吗?接转成本税要踢出去吗
你好老师,我朋友家最近要卖房子,因为不满两年,中介说需要交增值税和个人所得税。针对这个,我有两个问题想请教老师:问题1:我朋友家的房子现在卖的价格比她买时候的价格还要低,赔钱了,这个增值税还要交吗?问题2:因为我朋友家是贷款买的房,现在还在还着房贷,中介说这个贷款可以抵扣个税,是真的吗?如果能抵扣,是怎么个抵扣法呢?麻烦老师了。
老师 我们年初推送一笔退税,税务局发函 上游公司有问题 现在这笔退税不让退了 我这笔钱我要怎么做账
23年9月财务报表未分配利润:27.7万,有5万实收资本,当时变更了法人,按5万转让,已经缴税,后来税务查到,说不能按5万转让,必须补交剩余22.7万的个人所得税,当年已经补交完毕,25年11月再次变更法人,这次以27.7万转让,老板现在问,未分配利润,现在要怎么做账,如果转给现法人,需要再次缴税么,缴哪个税?
请问进项发票已被确认出口退税,发现票开错了,让供货商红冲,供货商那边显示是待退税,不允许红冲怎么办
老师,A公司有辆车要卖给B公司的法人个人,会牵涉什么税务方面的问题吗?
老师我们是小规模,没有发票的安装费 运费这些人工费怎么做会计分录,一个月金额一万以上
内账开单开的的是虚价,但金碟是按实际价,客户也有按虚开单价付款,这算不算违法
老师你好,之前没有抵扣车辆进项现在出售是按照1%缴纳增值税吗?谢谢!
建筑行业项目上用水,购买大米,面条计入什么费 二级科目是什么
那下次开票的时候再填负10万吗?
同学你好 是的 下次再填写