您好 借:固定资产清理86000 借:累计折旧4000 贷:固定资产90000 借:固定资产清理500 贷:库存现金500 借:银行存款88000 贷:固定资产清理88000 借:固定资产清理 88000-86000-500=1500 贷:资产处置损益 150

出售不需用机床一台,原值90000元,已提折旧4000元,出售过程中发生拆卸费500元,以银行存款支付。双方协议价款88000元,款以存入银行。
出售不需用机床一台,原值90000元,已提折旧4000元在出售过程中发生拆御劳务费800元,用银行存款支付。双方协议价款88000元(含税)。款已存人银行。
出售不需用机床一台,原值90000元,已提折旧4000元在出售过程中发生拆御劳务费800元,用银行存款支付。双方协议价款88000元(含税)。款已存人银行。求分录带金额
出售不需用的机床一台原值9万元,已提折旧4000元,在出售过程中发生拆卸劳务费500元,用现金支付。双方协议价款88000元,款项已存入银行,做会计分录
适用税率为13%出售不需用机床,原值90000元,已计提4000元。出售过程中,发生拆卸劳务费500元,用现金支付。双方协议价款88000元,款项存入银行。需要分录
快递费在2026年2月只发生一单,可以留在3月一起做对账单吗?
我公司名字是贸易公司 ,现在不做贸易了,主要做投资 那投资这块是不是算我的主营业务收入了,投资收益是申报增值税 交6%的增值税,5%的企业所得税吗
老师,问一下保险公司2月份多开了60多万的负数发票,正数发票又没有及时开具,那我申报的时候怎么弄,入账又怎么入。
老师,劳务费开票能开吗
老师 2022年采购的商品 当时候供应商没给开票 会计没做采购分录和结转成本 只做收入了 现在供应商把发票开进来了 要怎么做帐
老师,被审计单位净值700多万的资产闲置了,己经提完折旧了还在提,这个账上怎么处理?
当月个税不够一块钱不用交吗 刚算的2月份个税0.8 然后应补税额那里是0
老师,公司帮员工购买团体意外险需要过渡应付职工薪酬吗?分录怎么做呢
老师,融资租赁个人意外险计什么科目
商贸企业分公司可以享受6税两费小微企业优惠政策吗?