你好;借固定资产清理 86000 ;累计折旧4000贷 固定资产 90000‘ 借固定资产清理800贷银行存款800 。 借 银行存款88000贷固定资产清理 。 应交税费-应交增值税。 结转固定资产清理到资产处置损益科目去 ’
出售不需用机床一台,原值90000元,已提折旧4000元,出售过程中发生拆卸费500元,以银行存款支付。双方协议价款88000元,款以存入银行。
出售不需用机床一台,原值90000元,已提折旧4000元在出售过程中发生拆御劳务费800元,用银行存款支付。双方协议价款88000元(含税)。款已存人银行。
出售不需用机床一台,原值90000元,已提折旧4000元在出售过程中发生拆御劳务费800元,用银行存款支付。双方协议价款88000元(含税)。款已存人银行。求分录带金额
出售不需用的机床一台原值9万元,已提折旧4000元,在出售过程中发生拆卸劳务费500元,用现金支付。双方协议价款88000元,款项已存入银行,做会计分录
适用税率为13%出售不需用机床,原值90000元,已计提4000元。出售过程中,发生拆卸劳务费500元,用现金支付。双方协议价款88000元,款项存入银行。需要分录
个税申报是按计提申报还是发放申报?
老师你好,我想请问一下,我们公司有一部分虚拟的工资,也是银行发放,但是暂时有两个月没有发放,这个挂其他应付还是应付职工薪酬贷方挂起哇
老师,公司买了新的车,这个折旧怎么折,需要减净残值再折旧吗?
小规模一季度不超过30万免增值税度附加税,印花税免吗?
中级会计分录金额后面写了单位,原则上是不扣分的,这是真的吗?
发票真伪在什么平台查询?
个人从非上市公司取得的股息红利不免征个人所得税吗,公司都免征的呀
老师好:去新的公司上班,老板名下有5个公司,新来财务主管,财务经理,两个人要从之前的两个会计手里接账,董事长要求,财务经理代2个公司的账,那么我想问下,财务经理和财务主管要怎么分配这几个公司比较好? 我是财务经理……
老师,你看这个弥补以前年度亏损应该填负数还是正数
公司一个月发三次工资,嗯,10号、20号和25号。但是他的个税就提前报了呀,所以导致他的工资都不准和个税申报不一样,前期的账全部对不上,有可能8月的绩效和提成,10月底发,这个情况怎么调前期的账呢(工资全部走的公户),怎么申报个税,让银行回单和个税申报系统一致呢
做三笔分录吗
做三笔分录吗
你好。 是的。 看我写的做
结转固定资产清理到资产处置损益科目去是什么意思,还要做吗
你好; 比如 借 资产处置损益贷固定资产清理 ;或者 做相反分录。 自己看看 固定资产清理余额在哪个方向
意思还要做分录?
意思还要做分录?
是的。 你 不然固定资产清理科目不平
可是我不会做
可是我不会做
上面我分录都给你写了呀