您好 借:固定资产清理86000 借:累计折旧4000 贷:固定资产90000 借:固定资产清理500 贷:库存现金500 借:银行存款88000 贷:固定资产清理88000 借:固定资产清理 88000-86000-500=1500 贷:资产处置损益 1500

出售不需用机床一台,原值90000元,已提折旧4000元在出售过程中发生拆御劳务费800元,用银行存款支付。双方协议价款88000元(含税)。款已存人银行。
出售不需用机床一台,原值90000元,已提折旧4000元在出售过程中发生拆御劳务费800元,用银行存款支付。双方协议价款88000元(含税)。款已存人银行。求分录带金额
出售不需用的机床一台原值9万元,已提折旧4000元,在出售过程中发生拆卸劳务费500元,用现金支付。双方协议价款88000元,款项已存入银行,做会计分录
适用税率为13%出售不需用机床,原值90000元,已计提4000元。出售过程中,发生拆卸劳务费500元,用现金支付。双方协议价款88000元,款项存入银行。需要分录
出售不需用机床一台,在出售过程中发生的拆卸劳务费用500元,用现金支付。双方协议价款88000元,款项已存入银行,假设增值税税率为9%
研发部门的付款申请书有好几个项目,在写的时候需要具体写那个项目吗?如果我直接写研发部门是否可以
上传审计报告附码时,报告的附表需要附码吗
如果今年红冲了去年的发票,需要在今年入账吗
老师您好,请问一下零售手机行业,国家做省补,销售价格11000,店铺与省里各承担百分之10,请问怎么做账?
小规模纳税人虚开了90万地板砖发票,需要补交多少增值税和所得税呢?没有成本发票
请问:支付电梯安全管理培训费,如何入账(末级科目)?
建设期间工程物资盘盈,分录借工程物资,贷在建工程,为什么是贷在建工程呢
老师好,钉钉打卡,半天应该打卡还是不打卡啊?不打卡的话,考勤统计?打卡的话,提示早退,是不是需要审批,像这种情况?今天半天,这种情况?
老师,以前年度还是小规模的时候收到了专票,现在是一般纳税人了,做了不抵扣勾选,请问转出进项税额的分录怎么入
4月份的营收,6月开票,那收入也做在4月的,一百多万发票,那我想问下对账单需要改回6月吗?还是直接按4月。后期查会不会要求补税之类的?
可以把劳务费跟第一笔放在一起嘛
不可以把劳务费跟第一笔放在一起