借:固定资产清理86000 累计折旧4000贷:固定资产90000借:固定资产清理800贷:银行存款800借:银行存款88000 资产处置损益 8,923.89贷:固定资产清理86800 应交税费-应交增值税-销项税 10,123.89

出售不需用机床一台,原值90000元,已提折旧4000元在出售过程中发生拆御劳务费800元,用银行存款支付。双方协议价款88000元(含税)。款已存人银行。
出售不需用机床一台,原值90000元,已提折旧4000元在出售过程中发生拆御劳务费800元,用银行存款支付。双方协议价款88000元(含税)。款已存人银行。求分录带金额
出售不需用的机床一台原值9万元,已提折旧4000元,在出售过程中发生拆卸劳务费500元,用现金支付。双方协议价款88000元,款项已存入银行,做会计分录
适用税率为13%出售不需用机床,原值90000元,已计提4000元。出售过程中,发生拆卸劳务费500元,用现金支付。双方协议价款88000元,款项存入银行。需要分录
1.购入一台不需要安装的设备,价款十万元,增值税税额13000元,运输费600元含税均取得增值税,普通发票已用银行存款支付,2.出售不需用机床,一台原值九万元已提折旧4000元再出售过程中发生拆卸劳务费800元,用银行存款支付双方协议下款款88000元含税款已存入银行
老师好,钉钉打卡,半天应该打卡还是不打卡啊?不打卡的话,考勤统计?打卡的话,提示早退,是不是需要审批,像这种情况?今天半天,这种情况?
老师,以前年度还是小规模的时候收到了专票,现在是一般纳税人了,做了不抵扣勾选,请问转出进项税额的分录怎么入
4月份的营收,6月开票,那收入也做在4月的,一百多万发票,那我想问下对账单需要改回6月吗?还是直接按4月。后期查会不会要求补税之类的?
买社保的人员有些未在个税系统申报,那个社保个人部分,该如何入账了冲回呢
老师:企业所得税汇算完的补税款, 借:应交税费—应交所得税 1500元 贷:银行存款 1500元 补提2025年企业所得税: 借:所得税费用 1500元 贷:应交税费—应交所得税 1500元
这个是2025年之前7月做的账,含税金额134000元,3%的税率:税额:3902.91元,不含税金额:130097.09元;实际应该是9%,不含税金额应该是122935.78元,税额:11064.22元。税差是7161.31元,现在如何去调整去年的错账
老师,建筑单位,开始是朋友公司招标100万小工程,完工20万已开票,现在还有80万他不想让朋友公司开票,要用自己公司开。这个出个变更说明可以吗
你好 核定征收的个体工商户可以开专票吗 如果可以 是不是也要交税?
公司购买工作服,应该怎么记账?
6月1日后推广服务费在生产生活服务编码
借:固定资产清理86000 累计折旧4000 贷:固定资产90000 借:固定资产清理800 贷:银行存款800 借:银行存款88000 资产处置损益 8,923.89 贷:固定资产清理86800 应交税费-应交增值税-销项税 10,123.89