你们压的款是计入什么科目

老师,您好,关于代销的问题要咨询下,我们公司有代销商品,供应商先发货,后根据实销的商品开发票的明细与之前的货单明细无法一致有多少,如何做到货物流一致,因为供应商开发票是根据实际已销售的商品开,开发票他们不再重开发货单,他们说之前已开过发货单了,这样我们就无法取得与发票明细一致的发货单,我们应怎么处理呢?
我们是做沙石的经销商,矿山给我们130吨的货,实际开100吨的进项票给我们,另外30吨赠送我们,但是发票上不体现,我们不入库直接从矿山送给客户,我们按130吨给客户开票,这个账我应该怎么做
食品商贸个体工商户一般纳税人,每月按实际进货开出库单,但是销售方给我们开的发票是少于我们的实际进货的,因为我们压了点他们的款,这种情况我们怎么入账?
商贸个体工商户一般纳税人,我们压进货商的款,我应该按发票入账吗?按发票入账的话跟我实际库存就对不上
老师您好,我们向境外供货商进口采购,他们给我们开了形式发票,货款50万,但实际发货数量和预计有一点出入,实际货款也就是需要我们付的是48万,也就是我们实际付款48万,外方开给我们的形式发票按50万及50万对应数量开的,这种情况怎么处理?形式发票可以开红字吗?是否需要外方按48万重新给我们开票?那原来50万的发票怎么处理?或者我们按48万及对应数量入库,发票多出来是50万的,可以吗?税务会查吗?合规吗?
我现在智能配单完成后到填写明细表,这里是要点击 生成出口明细表和进货明细表吗?然后在提交申报表,数据自检?自检如果没有问题是现在直接申报还是需要等到下个月纳税期15号之前在正式申报
老师,银行利息收入,汇算清缴填那个位置呢
水费属于简易计征吗 还是6%
你好!老师,我想咨询下汇算清缴招待费是按熟低原则来调整
老师,公司2023年挂了一笔维也纳酒店定金。刚确认已经用掉了。但是没有发票,那我用什么作为入账原始凭证
发票已抵扣,开票方发现有问题,申请红字票,需要怎样操作?
请教个问题,伊朗和美国战争期间国外客户的货物退回后又二次发货的,发生海运费怎么处理
老师,结转年度利润怎么计算?
老师,二四年开了一家个体户,经营早餐店的,然后二六年这不想注销呢,但是他有一年年检没有年检营业执照,被列入异常了,去解除异常的时候说让提供税务证明,但是没做税务登记,怎么提供税务证明呢?
请问酒店开会开什么发票,具体的
我还没入帐
同学,你们压的款扣除是不是和进货发票一致
是恩恩恩
那就没问题,你们压的款,冲减付的款,正好和开票一致,就冲平了
按照发票入账的话跟实际库存不就对不上了吗?
你压的款不要扣除库存吗,同学
就让它对不上,盘点的时候把压款的再加上吗?
对的,同学,是这样的
那我销售后结转成本用什么做账 ?
销售多少,就结转多少成本,
销售是销售价
当然,销售是要按照销售价
结转成本是不是要用自己开的出库单?
对的,就是人们采购的金额