你好 借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
2021年5月1日,华夏批发大市场向阳光电动车厂购进中型电动车50辆,每辆2000元,共计货款十万,增值税税额13000元,并收到资金填制的付货单100号,经审核无误后,当即签发转账支票付乞
华夏批发大市场向阳光电动车厂购进中型电动车50辆,每辆2000元,共计货款100000,增值税税额13000元,并收到自行填制的收货单100号,经审核无误后,当即签发转账支票付讫。(2)5月4日,向阳光电动车厂购入的中型电动车已经全部验收入库,财务部门根据收货单100号,经审核无误后,结转商品采购成本。(3)5月13日,广州小家电厂发来了一批电热水壶100个,每个30元,共计货款3000元,增值税税额390元。经华夏批发大市场验收商品时,发现规格不符要求,与对方联系后,同意给予10%的购货折让。
⑴1日,业务部门转来北京电扇厂开来的专用发票,开列天坛牌台扇400台,每台160元,计货款64000元、增值税额10880元,并收到自行填制的收货单(结算联)233号。经审核无误,当即签发转账支票付讫。(2)3日,储运部门转来收货单(入库联)233号,向北京电扇厂购进的天坛牌台扇400台,每台160元。台扇已全部验收入库,结转其采购成本。(3)7日,开箱复验商品,发现3日入库的天坛牌台扇中有20台质量不符要求,与北京电扇厂联系后其同意退货,收到其退货的红字专用发票,应退货款3200元、增值税额544元,并收到业务部门转来的进货退出单(结算联)011号。(4)8日,储运部门转来进货退出单(出库联)011号,将20台质量不符要求的天坛牌电扇退还厂方,并收到对方退还货款及增值税额的转账支票3744元,存入银行。(5)14日,业务部门转来上海电池厂开来的专用发票,开列大号白象牌电池300箱,每箱120元,计货款36000元、增值税额6120元,并收到自行填制的收货单(结算联)234号。经审核无误,当即签发转账支票付讫。
(1)1日,业务部门转来北京电扇厂开来的专用发票,开列天坛牌台扇400台,每台160元,计货款64000元、增值税额10880元,并收到自行填制的收货单(结算联)233号。经审核无误,当即签发转账支票付讫。(2)3日,储运部门转来收货单(入库联)233号,向北京电扇厂购进的天坛牌台扇400台,每台160元。台扇已全部验收入库,结转其采购成本。(3)7日,开箱复验商品,发现3日入库的天坛牌台扇中有20台质量不符要求,与北京电扇厂联系后其同意退货,收到其退货的红字专用发票,应退货款3200元、增值税额544元,并收到业务部门转来的进货退出单(结算联)011号。(4)8日,储运部门转来进货退出单(出库联)011号,将20台质量不符要求的天坛牌电扇退还厂方,并收到对方退还货款及增值税额的转账支票3744元,存入银行。(5)14日,业务部门转来上海电池厂开来的专用发票,开列大号白象牌电池300箱,每箱120元,计货款36000元、增值税额6120元,并收到自行填制的收货单(结算联)234号。经审核无误,当即签发转账支票付讫。要求:根据以上资料编制会计分录。
(1)2日,业务部门传来广州制造厂开来的专用发票,开裂葵花美容皂1000箱,每箱134元,货款共计134,000元,增值税税额17,420元,并收到自行填制的收货单(结算联)101号经审核无误,当即签发转账支票付纥。(2)5日,储运部门传来收货单(入库联)101号,向广州制造厂购进的葵花牌美容皂1000箱,每箱134元,已全部验收入库,结转葵花牌美容皂的采购成本。(3)8日,业务部门传来郑州搪瓷厂开来的专用发票,开裂兰花汤盆300箱,每箱2000元,寄货款600000元,增值税税额78,000,并收到自行填制的收货单(结算联)102号,经审核无误,当即以商业承兑汇票支付。(4)10日,储运部门传来收货单(入库联)102号,向郑州糖瓷厂购进的兰花汤盆300箱,每箱2000元,已全部验收入库,结转兰花汤盆的采购成本。(5)12日,银行转来长沙磁化器厂托收凭证,附来专用发票(发票联)369号,开列a型磁化杯240箱,每箱1000元,计货款24万元,增值税税额31,200元运费,凭证计5000元,并收到自行填制的收货单(结算联)103号,经审核无误,当即承付。
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
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1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
5月4日,向阳光电动车厂购入的中型电动车已经全部验收入库,财务部门根据收货单100号经审核无误后结转商品采购成本
你好 2021年5月1日 借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 5月4日 借:库存商品,贷:在途物资