同学你好,你的问题不完整

资料:黄埔商厦2019年4月份发生下列经济业务:(1)2日,业务部门转来北京百货公司的专用发票,开列梅花牌保温杯1000只,每只20元,计货款20000元,增值税额2600元,经审核无误,当即签发转账支票付讫。(2)5日,百货柜转来收货单,2日购进的1000只梅花牌保温杯已验收入库,结转其采购成本。该保温杯零售单价为24.80元。(3)12日,银行转来广州金蝶电器有限公司托收凭证,附来专用发票(发票联),开列长城牌VCD100台。VCD每台500元,计货款50000元,增值税额6500元,运费凭证1000元,经审核无误,当即承付。(4)18日,广州金蝶电器有限公司发来长城牌VCD100台,附来专用发票(发货联),开列VCD货款50000元,商品由电器柜验收。该VCD每台零售价为650元。(5)22日,向北京五金公司购进商品一批,五金柜验收后转来收货单,结转商品采购成本,商品零售价合计21450.00元,进价合计15896.00元。(6)25日,收到北京五金公司专用发票,开列货款15896元、增值税额2066.48元,查商品已验收入库,款项以商业汇票付讫。要求:编
北方百货商店为一般零售企业北方百货商店为一般零售企业向南方针织品公司购进全面毛巾一批请根据收到的单据完成业务登记一财会部门收到的专用发票列明货款23200元增值税税额三千零增值税税额3016元当即签发转账支票付讫,2财会部门收到针织贵转来收货单列名财会部门收到珍之贵转来收货单列明售价金额为31100元商品已经全部验收入库结转商品采购成本
25.问答题(10分)标记此题北方百货商店为一般零售企业,向南京针织品公司购进全面毛巾一批,请根据收到的单据完成业务登记:(1)财会部门收到专用发票,列明货款23200元,增值税税额3016元,当即签发转账支票付讫。(2)财会部门收到针织柜转来收货单,列明售价金额31100元,商品己全部验收入库,结转商品采购成本。
(1)2日,业务部门转来北京百货公司的专用发票,开列梅花牌保温杯1000只,每只20元,计货款20000元,增值税额3400元,经审核无误,当即签发转账支票付讫。(2)5日,百货柜转来收货单,2日购进的1000只梅花牌保温杯已验收入库,结转其采购成本。该保温杯零售单价为24.80元。(3)12日,银行转来广州金蝶电器有限公司托收凭证,附来专用发票(发票联),开列长城牌VCD100台。VCD每台500元,计货款50000元,增值税额8500元,运费凭证1000元,经审核无误,当即承付。(4)18日,广州金蝶电器有限公司发来长城牌VCD100台,附来专用发票(发货联),开列VCD货款50000元,商品由电器柜验收。该VCD每台零售价为650元。(5)22日,向北京五金公司购进商品一批,五金柜验收后转来收货单,结转商品采购成本,商品零售价合计21450.00元,进价合计15896.00元。6)25日,收到北京五金公司专用发票,开列货款15896元、增值税额2702.32元,查商品已验收入库,款项以商业汇票付讫。要求:编制会计分录。
资料:黄埔商厦2012年3月份发生下列经济业务:(1)2日,业务部门转来北京百货公司的专用发票,开列梅花牌保温杯1000只,每只20元,计货款20000元,增值税额3400元,经审核无误,当即签发转账支票付讫。(2)5日,百货柜转来收货单,2日购进的1000只梅花牌保温杯已验收入库,结转其采购成本。该保温杯零售单价为24.80元。
老师,2月份工资当月没发放,3月份也没发放,申报2月份个税时,0申报,对不?那个人保险企业己代缴,填写综合所得时,养老保险、医疗保险、失业保险用不用塡写?
老师,你好,工厂给员租宿舍,房东是个人,不会给我们开发票,房租,水电费都是工厂承担的,请问怎么入账
老师,请问员工个人所得税汇算清缴不做可以吗?还是必须要做的(董孝彬老师)
员工有时候报销没有发票会找一些替票,比如打车费,加油费还有其他一些发票,等自己报销时再用,结果平时随手会要一些发票,但是可能以后永远也不会报销,结果导致电子税务局上好多这种小金额的票挂着没报销没抵扣,请问这样好吗?有风险吗?
我投资的酒店,法人是另外一个股东,平台收入,跟店里收入可以用我的银行卡吗?
经营范围中没有,添加进去,也没有实际业务。但是与其他酒店合作,这样我们可以开具吗?
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师好,我们公司是1月份的工资2月发3月报个税,员工离职后新换的公司是2月份的工资3月份发3月份报个税,导致25年一共给这个员工报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么合规解决办法吗老师?
0元转让买了一个亏本企业,原来账套的未分配利润是亏损几十万,我们是接着这个账套往下做账吗?原来的法人没有实收资本,都是借资给公司,账里面有个其他应付款几十万,这个要怎么处理
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议