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(1)2日,业务部门转来北京百货公司的专用发票,开列梅花牌保温杯1000只,每只20元,计货款20000元,增值税额3400元,经审核无误,当即签发转账支票付讫。(2)5日,百货柜转来收货单,2日购进的1000只梅花牌保温杯已验收入库,结转其采购成本。该保温杯零售单价为24.80元。(3)12日,银行转来广州金蝶电器有限公司托收凭证,附来专用发票(发票联),开列长城牌VCD100台。VCD每台500元,计货款50000元,增值税额8500元,运费凭证1000元,经审核无误,当即承付。(4)18日,广州金蝶电器有限公司发来长城牌VCD100台,附来专用发票(发货联),开列VCD货款50000元,商品由电器柜验收。该VCD每台零售价为650元。(5)22日,向北京五金公司购进商品一批,五金柜验收后转来收货单,结转商品采购成本,商品零售价合计21450.00元,进价合计15896.00元。6)25日,收到北京五金公司专用发票,开列货款15896元、增值税额2702.32元,查商品已验收入库,款项以商业汇票付讫。要求:编制会计分录。

2022-07-27 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-27 11:12

1借在途物资20000 应交税费应交增值税进项税额3400 贷银行存款23400

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齐红老师 解答 2022-07-27 11:12

2借库存商品20000 贷在途物资20000

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齐红老师 解答 2022-07-27 11:13

3借银行存款59500 贷主营业务收入50000 应交税费应交增值税销项税8500 银行存款1000

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齐红老师 解答 2022-07-27 11:13

4借库存商品50000 贷在途物资50000

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齐红老师 解答 2022-07-27 11:14

5借主营业务成本15896 商品进销差价5554 贷库存商品21450

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齐红老师 解答 2022-07-27 11:15

6借库存商品15896 应交税费应交增值税进项税额2702.32 贷应付票据18598.32

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