你好 ; 保洁费 可以计入 办公费一起

老师,在企业汇算清缴中,日常转账的手续费是放在期间费用明细表中财务费用对应的佣金手续费项目还是放在其他项目?
生活服务保洁费属于期间费用明细表中的那一类,放在办公费还是劳务费呢?还是放在别的里边,汇算清缴
我司有给个别员工缴纳其他地区的社保公积金,找的第三方,支付给第三方的服务费, 在汇算清缴-期间费用,应属于其他?还是属于咨询顾问费?还是属于劳务费?
老师,劳务派遣外包服务费在汇算清缴期间费用明细表往哪里放,是算职工薪酬,还是放其他
老是你好,我想问一下公会经费在填写年度汇算清缴中的期间费用明细表中放在哪里呢
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
属于劳务费吗?
保洁费 比如是办公室发生的; 可以计入归类到 办公费去
什么情况下属于劳务费
你好; 比如你们公司取得收入 ;直接发生的劳务支出 就是劳务费
意思是我得有这块的收入才能算劳务费吗
那这个家政保洁给我们单位干的算是吗
能说明白点吗?还是不太懂这个劳务费具体含义
你好1. 是的 。 就是比如 纳税人从事设计、装潢、安装、制图化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、新闻、广播、翻译、审计、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务以及其他劳务取得的所得 就是劳务所得
我要的不是多得,我要的是支出,这根收入有什么关系
我只是让家政公司保洁打扫卫生而已,这根收入有什么关系
你好; 那就计入办公费即可 ; 就是帮你办公室或者公司打扫卫生 ;一开始就给你 说了计入办公费即可 ; 我说的劳务费是那种你 公司支付给其他个人 或者公司支出的劳务费 支出 ;
那什么情况下算劳务费啊
你好; 劳务费; 你 看看上面都给你举例了。 比如 纳税人从事设计、装潢、安装、制图化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、新闻、广播、翻译、审计、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务以及其他劳务取得的所得 就是劳务所得 ; 比如你公司找 别人给你提供 咨询服务 ; 广告服务费; 技术服务都是劳务费呀;
那我让别人给我做这些难道必须得有收入吗?这个还得一对一吗
你好; 没有说必须要有收入; 我是上面给你说 假如是劳务费 有可能你们 对应会发生收入 或者是直接日常劳务费支出也是可以的; 没有说收入和劳务费必须要一致的 ;
知道了,比如技术咨询费,我看期间费用明细表里有这个费用
你好 ; 有这个 明细的; 对应去填写在你们的 明细栏次去 ; 没有的话 就 计入其他
比如福利费发票就放到其他就可以了吧
你好; 福利费 是 计入第一个栏次职工薪酬去的
这个不是给员工报个税的,是买的服装,有发票,不属于职工薪酬吧
你好; 买的服装是什么情况的 。 你科目做的那个 ?