同学你好 对的 填写在其他那栏

老师好!我们公司营业外收入数是每季度减免的增值税及附加税的数额,请问企业所得税年度申报表中的一般企业收入明细表第16行营业外收入数是填在第26行其他那吗?谢谢!
老师,企业所得税申报表的第三行的利润总额是由上面的营业收入减去营业成本的数得出的吗,为啥我把今年第二季度的所得税申报表算出来不等呢
请教老师,小规模纳税人,22年第四季度的收入未超过45万,增值税申报表是填在第10行—小微企业免税销售额,还是第12行—其他免税销售额?如果填在第10行,还需要填增值税减免税申报明细表吗?
老师好!公司不是小微企业,填报的2023年企业所得税的期间费用明细表第20行的各项税费需要填入2023年申报缴纳的增值税及其他附加税的数吗
取证单反馈要求(主营的这个说明怎么写) 1.请将核实结果填写在附件的表格中,附件中的数据来自于2023年及2024年申报数据 2.在第13列填写情况是否属实,是/否,如填是,后续只需填第19列,如不是,则填第14列-第19列。 3.在第14列填写企业2023年制造业务销售额,数字以企业所得税年度纳税申报附表A101010一般企业收入明细表中第三行销售商品收入为准,如有其他情况,请附情况说明及证明材料,且数字必须来源于上表。 4.在第15列填写企业2023年全部销售额,数字以企业所得税年度纳税申报附表A101010一般企业收入明细表中第一行营业收入为准,如有其他情况,请附情况说明及证明材料,且数字必须来源于上表。 5.在第16列填写14列除以15列的值,保留小数点后两位。
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
因为之前问到其他老师说是属于政府补助,所以 会计报表中利润表里面这个数是填在政府补助,需要改到填在其他那栏吗
同学你好 有单独的政府补助这一栏就填写在政府补助栏次
好的,谢谢!另一个问题问您:现在的普票减免的附加税,减免这部分还需要做以下的会计分录 借应交税费-未交增值税 借应交税费-应交城建税 借应交税费-应交教育费附加 借应交税费-应交地方教育附加 贷营业外收入-政府补助吗
同学你好 减免的附加税直接不用计提了
您的意思是:每个季度申报税时减免的税费都不用做计提分录 借营业税金及附加贷应交税费, 也就是说减免的附加税费不需在报表里体现,我的理解对吗?
同学你好 对的 减免的直接不用计提
第一个季度申报时我已做了减免的计提,需重做吗? 请问做与不做减免计提的分录有什么区别或者说有什么影响吗?
同学你好 那你原分录负数红冲了就可以
请问做与不做减免计提的分录有什么区别或者说有什么影响吗?
同学你好 这个就是减免了的不用做 如果做了就原分录负数红冲
好的,谢谢朴老师的耐心解答!
同学你好 满意请给五星好评,谢谢