同学你好 对的 填写在其他那栏
老师好!我们公司营业外收入数是每季度减免的增值税及附加税的数额,请问企业所得税年度申报表中的一般企业收入明细表第16行营业外收入数是填在第26行其他那吗?谢谢!
老师,企业所得税申报表的第三行的利润总额是由上面的营业收入减去营业成本的数得出的吗,为啥我把今年第二季度的所得税申报表算出来不等呢
老师好!公司不是小微企业,填报的2023年企业所得税的期间费用明细表第20行的各项税费需要填入2023年申报缴纳的增值税及其他附加税的数吗
取证单反馈要求(主营的这个说明怎么写) 1.请将核实结果填写在附件的表格中,附件中的数据来自于2023年及2024年申报数据 2.在第13列填写情况是否属实,是/否,如填是,后续只需填第19列,如不是,则填第14列-第19列。 3.在第14列填写企业2023年制造业务销售额,数字以企业所得税年度纳税申报附表A101010一般企业收入明细表中第三行销售商品收入为准,如有其他情况,请附情况说明及证明材料,且数字必须来源于上表。 4.在第15列填写企业2023年全部销售额,数字以企业所得税年度纳税申报附表A101010一般企业收入明细表中第一行营业收入为准,如有其他情况,请附情况说明及证明材料,且数字必须来源于上表。 5.在第16列填写14列除以15列的值,保留小数点后两位。
老师,美元怎么做账?
去年补缴了相关税费,未用以前年度损益调整科目调整,而是直接冲销了未分配利润,今年该怎么处理
,求教,别人帮我开10300元的发票,要10%税点,他是用10300/9=1144元,这是为什么呢?10个税点不就应该给1030吗?
法人工资每个月按4000申报,现在公司要注销有两个月的工资没有发,账上没钱了,可以把申报表改成0申报吗
老师,您好,全电的火车票进项如何抵扣
老师 不是股东的人 转了10万 备注了 股金 说他跟股东是朋友 帮股东转的 这样怎么做账
你好,请问一下,收到厂商转的现金返利,但是厂商没有给开具红字发票,要缴纳增值税吗?
请问老师,生产企业预收预付账款余额每年都有大几百一千万左右风险大吗?
老师怎么看公司企业所得税适用的税率吗?
老师,24年有费用没入账,现在发现还有9000元费用24年开了票,然后今年8月付款的!那这个需要怎么处理!是小会计准则的,是不是不能通过以前年度损益调整科目处理?
因为之前问到其他老师说是属于政府补助,所以 会计报表中利润表里面这个数是填在政府补助,需要改到填在其他那栏吗
同学你好 有单独的政府补助这一栏就填写在政府补助栏次
好的,谢谢!另一个问题问您:现在的普票减免的附加税,减免这部分还需要做以下的会计分录 借应交税费-未交增值税 借应交税费-应交城建税 借应交税费-应交教育费附加 借应交税费-应交地方教育附加 贷营业外收入-政府补助吗
同学你好 减免的附加税直接不用计提了
您的意思是:每个季度申报税时减免的税费都不用做计提分录 借营业税金及附加贷应交税费, 也就是说减免的附加税费不需在报表里体现,我的理解对吗?
同学你好 对的 减免的直接不用计提
第一个季度申报时我已做了减免的计提,需重做吗? 请问做与不做减免计提的分录有什么区别或者说有什么影响吗?
同学你好 那你原分录负数红冲了就可以
请问做与不做减免计提的分录有什么区别或者说有什么影响吗?
同学你好 这个就是减免了的不用做 如果做了就原分录负数红冲
好的,谢谢朴老师的耐心解答!
同学你好 满意请给五星好评,谢谢