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2019年费用发票已入账且专票已抵扣,现发现此成本需减出,相应的进项是不是要转出,具体分录

2022-05-23 14:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-23 14:49

对的是的,借应付账款贷利润分配未分配利润应交税费应交增值税进项转出。

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快账用户9285 追问 2022-05-23 14:50

这是一笔分录还是两笔

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快账用户9285 追问 2022-05-23 14:50

应付账款的数是包含费用和进项税的数据吗?汇算清缴要不要处理

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齐红老师 解答 2022-05-23 14:51

好,这是一个分录的。

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齐红老师 解答 2022-05-23 14:51

应付账款包含费用的,还有进项的。

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快账用户9285 追问 2022-05-23 14:51

汇算清缴怎么填报

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齐红老师 解答 2022-05-23 14:56

你好,这个费用的,在纳税调整明细表30栏填写帐载金额。

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快账用户9285 追问 2022-05-23 14:58

另外进项转出的话是不是要 在增值税税申报表那里转出来后再做这笔账

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齐红老师 解答 2022-05-23 15:01

是的是的,需要这么做的。

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对的是的,借应付账款贷利润分配未分配利润应交税费应交增值税进项转出。
2022-05-23
你好!这个你去年是怎么做的分录
2024-08-20
你好,建议你账上做进项转出,然后附表二,申报的时候在20行里面填写。 借应付账款,借管理费用、办公费负数 贷应交税费应交增值税进项转出, 借管理费用福利费, 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费,贷应付账款。
2023-08-16
你好,那你直接做补交企业所得税的分录就可以的,你实际已经支付了这个钱也收不回来,你的成本不用调整的。
2022-07-26
同学你好 这个可以的
2022-12-01
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