同学,你好 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费 负数 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
已销售未开票,现在记账是:借应收账款-未开票,贷主要业务收入-未开票,后期开票了再把这个分录红冲,按实际开票额记账。 如果这种情况涉及到跨年应该怎么处理?年终结转时怎么记?第二年需要红冲未开票的应该怎么记?
2019年开出销售收入普票,现在对方要换成专票,我已把普票全部冲红开具专票了,因为涉及跨年分录该怎么做呢
购销双方去年发生一笔交易,交易当年双方已交款,开票(普票),入账。跨年时所得税已汇算清缴。因发生销货部分退回,需冲红去年发票,请问,入账发票,是全额冲红,还是部分冲红?购买方需不需要去所在地税填写相关证明,销售方和购买方冲红分录怎么做
老师,小规模公司,季度都是未超30万,未跨年,第二季度开一张普票3000,在第三季度时冲红普票3000,重新开具一张专票3000,还开一张普票2000,请问一下普票部分冲红比正数部分发票还多,普票多冲红部分我要怎么做会计分录?问的是会计分录?正常做会影响我专票的收入部分
老师,我2021年开了一个纸质普票,现在需要红冲,请问1、我的税控设备已经注销,现在都是开数电票,怎么红冲呢?2、涉及一张全冲,一张部分冲,需要收回原票吗?
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
当时钱已经收到做账了,不用涉及以前年度损益调整吧
同学,你好 不涉及的
好的,老师我有点不太理解,我当时做分录的时候也做了应交税费销项税,您这个分录一正一负完全一样,这么做的意义是什么呢
同学,你好 红冲之前的发票,用负数分录 重新开具发票,重新做一遍
好的,我好像明白了,谢谢老师
不客气,满意请5星好评,谢谢