你好 (1)2021年1月10日,购入原材料一批,取得的专用发票中注明价款30000元,增值税税额3900元,款项以银行存款支付,材料验收入库。 借:原材料 33900 ,贷:银行存款 33900 (2)2021年1月18日,销售产品一批,开具的普通发票上注明的货款(含税)为51500元,款项已存入银行。 借:银行存款 51500 ,贷:主营业务收入50000 , 应交税费—应交增值税 1500 (3)2021年1月31日,缴纳增值税1500元。 借:应交税费—应交增值税 1500,贷:银行存款 1500

)甲有限责任公司为增值税一般纳税人,增值税率13%,商品售价不含增值税,其原? 料日常收发业务按实际成本法核算,2021年3月份发生有关经济业务如下: 1、2日,购进原材料一批,取得增值税专用发票上已列明货款300 000元,税款39000元. 材料已验收入库,价税款项以存款支付。 2、6日,销售产品开出增值税发票,价款为500 000元,税额65 000元,价税款未收。 3、15日,出售多余材料实现收入30000元,税款3900元,税款价格已存入银行。4、20日,购入材料一批,增值税发票注明价款5000元,税款650元,价税款暂未支付,材料已验收入库。5、26日,因某项工程的需要,领用库存材料一批,其实际成本为3000元,进项税额390元(按税法规定不能抵扣)。6、30日,以银行存款交纳本月增值税20000元。7、31日,月末计算结转本月未交增值税。编制甲公司会计分录。
1.A企业为一般纳税人企业,(1)2018年7月增值税销项税额为1000000元,进项税额为700000元。转下月缴纳。(2)8月2日上交上月未交增值税300000元。(3)8月发生的增值税销项税额为1000000元,进项税额为700000元,已交税金300000元。2.B企业小规模纳税企业,2018年10月发生下列经济业务:1)11月10日,购入原材料一批,取得的专用发票中注明货款20000元,增值税2600元,款项以转账支票支付,材料已验收入库(该材料按实际成本计价核算)。2)11月15日,销售产品一批,所开出的普通发票中注明的货款(含税)为11330元,增值税征收率为3%,款项已入银行。
例32021年5月1日,奕力公司向烟台新烟有限公司购入原材料面粉一批,取得增值税专用发票上标明的价款为1000元,增值税税率为16%,同时支付运杂费100元,均通过银行存款支付,5月6日,该批面粉验收入库。 (1)2021年5月1日购进原材料。 (2)2021年5月6日该批面粉验收入库。
(1)2021年6月10日,公司购进原材料一批已验收入库,但尚未收到增值税扣税凭征,款项也未支付。随货同行的材料清单列明的原材料销售价格为260000元(2)2021年6月15日,取得相关增值税专用发票上注明的价款为260000元,增值税税额为了3800元(3)2021年6月18日,领用一批外购的原材料用于集体福利,该批原材料的成本为60000元,相关增值税专用发票注明的增值税税额为7800元。(4)2021年6月28日,甲公司外购空调扇300台作为福利发放给直接从事生产的职工,取得的增值税专用发票上注明的价款为150000元、增值税税额为19500元,以银行存款支付了购买空调扇的价款和增值税进项税额,增值税专用发票尚未经税务机关认证,(5)2021年6月29日,库存材料因管理不善发生火灾毁损,材料实际成本为20000元。相关增值税专用发票注明的增值税税额为2600元。请应用所学知识分析以上业务,并进行会计核算处理(会计分录)
山水有限责任公司为小规模纳税人,2021年1月发生如下经济业务(1)2021年1月10日,购入原材料一批,取得的专用发票中注明价款30000元,增值税税额3900元,款项以银行存款支付,材料验收入库。(2)2021年1月18日,销售产品一批,开具的普通发票上注明的货款(含税)为51500元,款项已存入银行。(3)2021年1月31日,缴纳增值税1500元。请应用所学知识分析以上业务,并进行会计核算处理。
公司宣传广告,拿公司的货抵广告费,但是对方不要发票,也不给我们开发票,怎么办呢
请问电子税务局推了这个是什么意思?
分公司在外地,和总公司不是一个省份的……分公司那边要求把税款交到当地……请问,是增值税就地交纳嘛?那企业所得税该交哪里?
老师,我单位上个月也就是11月新入职有一个员工。申报他的工资薪金的时候,他的工资有75000,减去每月免税额度5000。和他有专项附属扣加4000之后,显示他的累计纳税所得额是66000嘛,然后税率只有10个点,速算扣除数是2520,那么也就是他要交4080的个人所得税就可以了。他之前在上一家公司每个月都是报的5000元的工资。的问题是为什么他这个月75000的工资只要交4080的个人所得税就可以了,他这个是怎么计算的呀?
老师好!想咨询下,对方提供我们公司认证审核服务,依据合同规定,我们公司承担相关人员的餐饮、交通费用,但是对方人员提供不了发票,这种情况,公司一般怎么处理?
一个个人独资子企业,他在第三季度开始申报增值税,当时只是提交了利润表,然后资产负债表还要填写吗?现在第四季度了怎么办?
新公司个人所得税,零申报,刚刚点击为啥显示申报失败啊?是不是这么晚了不能申报了啊?
你好老师税负率怎么计算
老师,合作的医院部分货款收不回来,还要求给他们个清账说明,要是他们没有法律上的说明坏账的文件依据,其他还能用什么说明
请问老师 11月开的有出租厂房发票 是还要申报印花税是吗谢谢