你好,请问你想问的问题具体是?
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
会计分录
你好 1.A企业为一般纳税人企业 (1) 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 (2) 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 (3) 借:应交税费—应交增值税(已交税金), 贷:银行存款 2.B企业小规模纳税企业 1)借:原材料 , 贷:银行存款 2)借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税
资料:某公司2019年2月如下业务:1.本月应付职工工资总额为150万元,其中生产工人工资为90万元,车间管理人员工资为10万元,企业行政管理人员工资为20万元,装设销售人员工资为5万元,在建工程人员工资10万元,研发人员工资为15万元。2.按职工工资总额的2%和8%计提工会经费和职工教育经费。3.本月工会开展新春联欢活动,支出工会经费800元,开出转账支票支付。4.本月以银行存款支付行业专家对本公司人员的培训费用6000元。5.月末,计提应上交的工会经费10400元及职工教育经费6500元。会计分录如何处理
请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答,谢谢配合。