您好 会计符合固定资产定义 还是应该计入固定资产科目 分期计提折旧

疫情期间,非防疫物资生产企业购入固定资产,可以不进行计提折旧,一次性计入当期成本费用吗?
老师你好 请问固定资产不超过500万可以一次性计入当期的成本费用 是 不是现在取得的 就不用再折旧了摊销?
怎样理解:企业持有价值不超过5000元的固定资产,购入时计入资产,月末时一次性计入当期成本费用,不再分年度计算折旧,会计分录怎样做?
固定资产一次性记入当期成本费用的话,就不用再做计提折旧的会计处理了吗
请问:固定资产单价小于5000元的可以一次性进入当期成本费用,不再分年度计提折旧吗?这种折旧方法是称为:一次性折旧吗?比如购买的电脑4000元,在第二个月一次性计提折旧4000元计入管理费用,可以这样操作吗?
老师请问一下,发给员工的工资,备注成报销了,这个有影响吗
幼儿园智能化项目设备及材料,先计入在建工程,完工审计后,可以转入长期待摊费用吗?
老师,请问下我们公司每天都有支出,基本上都没有发票,我们从哪里付钱合理合规,会计都是让老板的一个朋友,办了一张银行卡转他的银行卡里面,去付钱,这样合理吗?
老师,我们账上2025.1-12月 其他应收款-法人 期末贷方余额为:49万 其他应付款-法人 期末贷方余额为:12万 1、那这两个科目说明公司欠法人49+12万=61对吧? 2、那这61万12月底前我不需要操作什么吧? 3、公司欠法人折磨多钱,25年年底企业不归还法人,会不会被税务局查啊? 4、会不会被查出来内账啊 现在马上月底了,有没有什么办法可以弄一下
公司开办幼儿园,幼儿园有食堂,采购米面油,蔬菜等如何记账?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
有个新酒店,装修费40万,装修费票进来了,如何入帐,会计粉录咋样做
如果我是想把这个费用一次性记入到当期成本费用里的话,会计上是分期计提折旧,税务上申报季度预缴所得税申报表那里的固定资产加速折旧、摊销那一栏的话是填原值减去残值后的数吗?
是的 这样处理正确的
那为什么你们这里有老师说是要一次性记入当期费用的话就不存在当月再计提的了?
我不明白另外老师为啥要那要回复您啊 正常就是我说的 税法允许一次性计提折旧 会计计入固定资产科目 分期计提折旧 这是税法跟会计的差异 您也可以再问下其他老师 看我说的是不是正确的 也可以查下相关会计准则有没有说可以一次性计入当期的
资产原值是452880元,年折旧和累计折旧16108.9, 那现在填企业所得税年度申报表时,里面的一个资产折旧、摊销及纳税调整明细表的那些栏次要怎么填写?
1=4 填写 452880 2=5填写16108.9 3=8填写16108.9 这是分期计提折旧的 您需要一次性计入成本费用么?
嗯,我是要一次性记入的
1=4 填写 452880 2跟3都填写16108.9 5跟8都填写452880-16108.9=436771.1
我当时在填写企业所得税季度预缴申报表时,第6栏就是固定资产加速折旧那里填错了,我不是按原值452880-残值23006.5=429873.5元的数填,我填的数是原值452880-折旧额16108.9=436771.1元的数了,那要怎么办呢
不对 我前面数字填错了 1=4 填写 452880 2跟3都填写16108.9 5填16108.9 6填436771.1 8填452880 您填好后可以申报表截图我看看吗
填哪里?6那里不是灰色的?
6我们可以自己填的啊 您的怎么不行 1=4 填写 452880 2跟3都填写16108.9 5跟8都填写452880-16108.9=436771.1 那这样填写呢
是这样填写吗
您有没有预留净残值?
没有,这个数是原值减折旧额后的数
还要把残值扣除出来再填是吗
您6不好填写一次性金额 5也填原值 进去 不填差额 不然不对
是这样吗?提问次数到了,我等下能@你再继续问?
是的 这样填写就可以了 提问的时候可以@我的哈