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老师,我公司是一般纳税人,四月份有进项留底1406.52,现在政策说必须全额返,税局电话给我说要么申请返,要么做未票收入,我就更正申报做了未票收入,这样就不用退税了,请问:未票收入这笔怎么做凭证, 借:应收账款——二级明细怎么写? 贷主营业务收入 应交税费

2022-05-24 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-24 10:17

 你好;      你们这个是要求你做留底进项税退税 是吗 ? 那你 做借应收账款   某客户 贷主营业务收入-  未开票收入 ; 应交税费;  你有哪些应收账款明细    

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快账用户3587 追问 2022-05-24 10:19

主营业务收入下设一个未开票收入?那如果这个月就开票了,怎么做分录。

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齐红老师 解答 2022-05-24 10:24

 你好; 是的。  区分下可以的 ;    借主营业务收入 未开票收入 贷主营业务收入- 开票收入 ;   如果不会纳税金额和  税额一致的话 ;  就这样走   

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快账用户3587 追问 2022-05-24 10:27

不用红冲上月在做蓝字?直接借:未票 贷 :开票 也不用提现应交税费了。因为税金是0是吧?

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齐红老师 解答 2022-05-24 10:30

 你好;是的。直接做即可    

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快账用户3587 追问 2022-05-24 10:32

好的,学习老师

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齐红老师 解答 2022-05-24 10:41

 没事的; 希望能帮到你; 满意请给予评价  

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 你好;      你们这个是要求你做留底进项税退税 是吗 ? 那你 做借应收账款   某客户 贷主营业务收入-  未开票收入 ; 应交税费;  你有哪些应收账款明细    
2022-05-24
你好!你这18万是因为什么原因要转出? 税务局要求?你现在是问分录怎么做是吗还是问什么?
2022-06-02
你这个需要去修改2019年12月增值税申报表,保持所得税收入和增值税收入一致这个,
2020-08-11
不能这样,你调19年收入,对应这个需要去调19年汇算清缴表和这个对应19年3月增值税申报表,不能申报到 7月,除非你这个做7月收入
2020-08-10
 你好 1.     借银行存款贷应收账款 ;   借     主营业务收入- 无票收入 贷主营业务 收入-开票收入; 你之前做二级科目了吗   
2022-06-13
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