同学你好 1 借,在建工程 100000 借,应交税费一应增一进项13000 贷,银行存款113000 2 借,在建工程 25000 贷,原材料10000 贷,银行存款15000 3 借,固定资产125000 贷,在建工程125000 18年折旧=125000*40%=50000 19年折旧=(125000-50000)*40%=30000 20年折旧=(125000-50000-30000)*40%=18000

甲公司为一般纳税企业,适用增值税率为13%。2017年2月以银行存款购入设备一台,价款380万元,增值税64.6万元,运杂费6.6万元,立即投入安装。安装中领用工程物资76万元(不含增值税),领用原材料的实际成本为16万元;领用库存商品的实际成本为18万元,市场售价20万元,安装完毕投入使用,该设备预计使用6年,预计净残值为20万元。 要求:(1)计算安装完毕达到预定可使用状志时固定资产的成本, (2)假定2017年4月10日安装完华达到预定可使用状态, 采用平均年限法计算2017年、2018年的年折旧额 (3)假定2017年9月10日安装完毕预定可使用状态,采用年数总和法计算2017年、2018年年折旧额。 (4)假定2017年12月10日安装完华预定可使用状态,采用双倍余额递减法计算2018年~2022年年折旧额。
12.某公司为增值税一般纳税企业,2018年12月10日,该公司购买需安装新设备一台,该设备价值6000000元,增值税960000元,已通过银行支付。在该设备安装过程中,领用自产商品一批,价值1000000元,发生安装人员工资费用20000元2018年12月31日设备达到预定可使用状态井交付使用。该设备预计使用年限为5年,预计净残值为90000元,采用年数总和法计提折旧。要求:(1)编制固定资产购入、安装、达到预定可使用状态的相关会计分录(2)计算该设备2019年应计提的折旧额
甲公司为增值税一般纳税人,2017年9月1日购买一台需安装的设备,价款为100000元,增值税为13000元安装过程中领用材料10000元,用银行存款支付安装费15000元,2017年12月8日达到预定可使用状态。设备预计使用年限5年,净残值5000元,采用双倍余额递减法计算折旧。要求:计算该设备2018年、2019年、2020年的折旧额。
甲公司为增值税一般纳税人,2017年9月1日购买一台需安装的设备,价款为100000元,增值税为13000元,安装过程中领用材料10000元,用银行存款支付安装费15000元,2017年12月8日达到预定可使用状态。设备预计使用年限5年,净残值5000元,采用双倍余额递减法计算折旧。要求:计算该设备2018年、2019年、2020年的折旧额。
4.甲公司为增值税一般纳税人,2017年9月1日购买一台需安装的设备,价款为100000元,增值税为13000元,安装过程中领用材料10000元,用银行存款支付安装费15000元,2017年12月20日达到预定可使用状态。该设备预计使用年限5年,净残值5000元,采用年数总和法计算折旧。要求:计算该设备2018年、2019年、2020年的折旧额。
你好老师,酒店会计,以前没干过,我想问一下,携程预付对账,我点提现了,还要给携程开票吗,想问一下怎么对账,因为和前台拿来的携程挂帐小票不一致
老师,您好!会计科目能自己增加一个应交税费--应交增值税--无票收入吗?
老师,问一下,上个月给员工缴纳了社保,然后申请退了,本月给员工缴纳社保时,系统里面的缴纳费用直接抵扣,这种怎么做账呢?
在吗,老师,麻烦问一下我是一般纳税人,我是销售方,我现在准备冲红10月份的发票,我可以对10月份发票部分冲红吗,这张发票对方已经抵扣了
老师,收到融资租赁款怎么做分录
老师,异地施工开人工费还用外管证吗
按季度申报定额票普通票上个月不小心开增值票了,可以开红字发票吗
社保年度工资申报成功,查询申报工资也有,为何申报社保时显示未申报工资啊
公司卖的旧设备可以开发票吗
出口发票开票开错,本来是免税的发票,开成了13个点的征税发票,那这月报税只能先缴税,下月再申请退回吗