你好,借管理费用劳务支出1550, 贷银行存款1400, 应交税费个税150

老师,请问请的兼职员工,支付了兼职的工资,我账里面做的是 计提时,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 支付时,借:应付职工薪酬 贷:银行存款,然后当月申报了个税里面的劳务报酬(一般劳务),这样可以吗?
延杰,公司给非员工发劳务报酬费用。应付数是1000元,个税40元,实发数960元。写支出凭单 (银行付款) 是960元,入管理费用-劳务费用是 1000元,对吗??
老师,临时工300元工资,写了个收据包括他身份证号,然后给他做劳务报酬申报是吧,那账怎么做呢,直接借:管理费用-劳务费 贷:银行存款 吗
老师,间接用于研发支出的一笔个人劳务费,21年已经按劳务报酬报了个税,个人没有提供劳务发票,发生时借研发支出贷银行存款,结转时借管理费-研究费,贷研发支出,汇算清缴调整时,分别填在纳税调整明细表的哪个位置?多谢
@郭老师,劳务报酬1550申报个税150元,实际支付劳务费1400,做分录是直接做管理费用 劳务支出1400 贷 银行存款 1400吗
老师:母子公司,在2025年10月合并日时有合并报告,2025年12月的母公司合并报表,期初数是用合并日的吗
纯外贸公司有未分配利润,除了交个税还有其他的什么好办法能把未分配利润降下来
员工伙食费计入福利费 还需要通过应付职工薪酬科目过度吗?
老师, 请问下本年利润该怎么结转
老师,请问一下,我们给对方开的是经营租赁,汽车租赁的普票,他们要我们作废,说不行,必须是服务类的公司或者租赁的公司,才能开,是因为什么呢?我们是用品公司?
帮忙给我教下如何对账,谢谢
老师,请问管理费用期末有余额,那发生额是借方对吗?谢谢
我们是小规模餐饮公司,之前餐饮公司是没有开对公账户的,现在开了对公账户,要进货付款给供应商开票回来,那么对公账户要付款出去,股东可以把门店的收入转进去吗?不然对公没钱付,如何操作合理?
26年1月份增加人报25年12月工资(就是下个月我要报这个人工资),但是报的是25年12月发11月的工资也算26年的工资吗?
请问老师登机牌能做费用吗?
如果没有超过800块就直接做借 管理费用 劳务支出800贷银行存款800就行了吗
你好 是的,是这么做的。
小规模税局代开百分之3可以抵扣吧
好可以的,可以抵扣的。
信息技术服务技术服务费税率是多少
一般纳税人6% 小规模的专票、3% 普通发票免税
十万位,税率6,开155800,一张可以开多少
价税合计最多可以开99999.99*1.06
郭老师,我之前问过你就是说个人抬头的核酸是做管理费用 防疫费吗
可以的,可以这么做的。
出差的可以做到差旅费