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企业所得税申报,招待费福利费调增了,那么需要做相应的账务处理吗?

2022-05-24 13:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-24 13:58

你好,超过扣除比例,有实际业务的不需要做账务处理。

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快账用户5725 追问 2022-05-24 14:03

那没有发票的采购,做调增了,需要做账务处理吗

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齐红老师 解答 2022-05-24 14:07

你好,如果有实际业务,你有实际购入的话,可以做账,但是不允许抵扣所得税。

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快账用户5725 追问 2022-05-24 14:09

是的,因为不准抵扣所得税嘛,所以报汇算清缴的时候做了调增。那么这部分没票的调增需要做账务处理吗?

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齐红老师 解答 2022-05-24 14:10

好不需要的账上有实际业务,这就是调表不调账。

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快账用户5725 追问 2022-05-24 14:15

很奇怪不做账务处理的话,那账上挂的利润跟实际的利润就不一样,为什么

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齐红老师 解答 2022-05-24 14:20

一个是会计利润,一个是税法利润。

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快账用户5725 追问 2022-05-24 14:23

那常常人间所说的报表,是指会计报表是吗,不需要这个税法利润的

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齐红老师 解答 2022-05-24 14:24

你好,调表不调账,这个表格是汇算清缴的,调整表格儿,不是财务报表。

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你好,超过扣除比例,有实际业务的不需要做账务处理。
2022-05-24
你好!不需要看单个调整,只看一整年汇算清缴是不是要交所得税。
2021-03-23
您好,那您以前年度业务,借以前年度损益调整贷应交税费应交企业所得税
2022-07-20
你好 超过扣除标准的要调整 
2021-05-19
学员您好,是的,对的,然后对税会差异填纳税申表,调整申报表相关项目得出应纳税所得额,叫调表不调账。
2023-12-28
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