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老师,企业所得税申报时。业务招待费调增了五万元,现在税务局让把账面也进行调增,分录应该怎么做

2023-07-31 13:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-31 13:00

您好, 调表不调账  账上应该不用动

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快账用户9998 追问 2023-07-31 13:01

现在税务要注销了,科长要求账面调增

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齐红老师 解答 2023-07-31 13:03

借以前年度损益调整   贷管理费用  借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

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快账用户9998 追问 2023-07-31 13:03

现在是2023年度企业所得税调增了,22年是亏损,因为注销的原因,所得税提前汇算的

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齐红老师 解答 2023-07-31 13:04

按照上面这么做就行的

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相关问题讨论
您好, 调表不调账  账上应该不用动
2023-07-31
你好;  你账上看你真实做账的金额 ; 你超过的部分 在汇算表里面调增即可 ;      比如你 发生金额是100 ;   允许你扣除的是 60 ;你调整40即可   
2023-05-19
这个不需要调整的,这是财税之间的差异,不需要调整财务报表,只是在纳税申报的时候做纳税调整,税务机关的要求不合理啊,是不是你申报所得税的财务报表你也做调整了?
2024-07-15
你好,5月汇算清缴有业务招待费调增了企业所得税 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
2023-07-07
同学您好,所得税因为因为在汇算清缴时调表不调账,所以是不写调整分录的,直接在汇算报表上调整缴纳即可
2023-03-07
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