您好,跟该法人签订一个私车公用的协议

老师你好,公司名下一辆车,法人名下有多台车,实际这些车都在项目上使用,这些车辆所产生的费用(如油票,过路费),怎么报销?
老师,你好!公司名下没有车,法人或是员工把车无偿借给公司使用,双方写一份协议,那这个车产生的加油费,过路费等可以在公司报销吗?能否在企业所得税税前扣除?
公司为加工企业,用公司法人的名义贷款按揭了一辆轿车,所得的轿车发票抬头是公司,每期的还款由公账转到法人私卡还款每期按揭。这俩轿车作为公司的公车使用,在使用过程产生的燃油费用,过路费等可以直接报销入账吗?
老师请问一下公司法人私车公用。有租赁协议。但是没有发票,这种情况车辆使用费能不能做进账里?平常车辆产生的加油过路过桥费能不能入账?
公司是一般纳税人,主营道路运输,名下只有一台车,另外的一百多台车都是挂靠的,这些车辆产生的油费、修理费专票,可以抵公司的增值税吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
法人多台车都可以签协议吗?然后要不要到税务上交税开发票
如该公司租用个人的车辆并签订租赁协议,开具租赁发票的,相关的费用支出如果符合市场公允价值的,是可以在所得税上税前列支的;如不符合市场公允价值,税务机关有权核定。 个人出租车辆,缴纳增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加,按“财产租赁所得”缴纳个人所得税,按“财产租赁合同”缴纳印花税。 可以签订多台的,只要用于经营
好的,谢谢老师
不用谢,麻烦给个好评。