你好,可以的,可以抵扣的。

老师你好,请问我公司是物流运输公司,现在公司运输的车辆在法人名下(是个二手车),不能做固定资产,车辆所产生的保险、加油费都不能做为企业的费用,公司可不可以和法人签定一个运输公司车辆挂靠合同,这样合法吗
老师,您好!我们是一般纳税人,公司有一辆车,但是没有挂在公司名下,而是挂在运输公司名下,那开的加油费专票可以认证抵扣吗?
公司是一般纳税人,主营道路运输,名下只有一台车,另外的一百多台车都是挂靠的,这些车辆产生的油费、修理费专票,可以抵公司的增值税吗?
公司是一般纳税人商贸零售业销售水泥,公司购进水泥产生的运输费可以抵扣吗?公司有几台车都挂靠在其他公司签了挂靠协议,怎么抵扣所有运输费进项呢?
我们公司老板个人买了很多货车,但是这些货车要上路就必须要有许可证,所以他全部挂靠在有资质的公司,车都不在老板名下,那个公司只收挂靠费,货车老板自己支配,这些货车全部在给老板自己的商贸公司运送货物,那这些车的油料费,修理费,过路费,怎么才能合理的做到商贸公司的费用里,可以企业所得税正常扣除
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
这一百多台车不是公司名下的,只是挂靠在我们公司,取得的油费和修理费专票都可以抵增值税吗
你好,对方给你开的是机动车,发票不是吗?在你单位的名下挂着。
不是,没有开机动车发票给我们,只是把车辆挂靠在我们公司,车主还是驾驶员本人
你好,那他这个挂靠是怎么个挂靠法 车没在你单位怎么挂的 开租赁发票吗
签的挂靠协议,公司统一调度车辆,没有租赁发票
那不可以的,做不了,这相当于什么都没有,就等于挂靠。
那已经抵了的增值税怎么办
你好,现在红冲进项转出,要么你们就补手续,让对方给你开租赁发票,从什么时间开始做的,这些加油费一块做,补开来。
前年12月份开始有业务的,后面也因为这个问题,想过把车辆以租给公司的方式操作,因为这部分费用确实我们承担,但是一直没实践下来,现在补开之前的租车发票可以吗?
可以的,可以开的。开的时候备注好了时间就行。
驾驶员基本上都有税务UK,但是他们的经营范围没有租车服务,可以用自己UK给公司开票吗?还是要去税务局代开发票
那得需要问下税务局,税务局那边允许开才可以的
还有个问题,就是原本我们都是公司统一调度车辆,然后再核算驾驶员每个月的运输费,结算给他们,由他们开运输票给我们,现在如果转为租用他们的车辆,那他们的运费是按工资结算,还是和原来一样按运输费结算,结算多少开多少运输票给我们呢?
开运输的发票与车相关的所有的支出,你们单位都做不了。
直接支付给对方运输费就可以的,不用做与车相关的加油费了。
有点做了,就是我们租用驾驶员的车,还是按运输费来结算给驾驶员,然后和车相关的加油费又不用做?那也不用抵扣妈?那租车的意义在哪呢?
你好 不用做租赁了 你只需要支付运输费就可以的。这个运输费包含车花费和司机工资 他给你开运输的发票,销售方那边做与车相关的加油费,过路过桥。
既做租赁费又做价运输费不合理吧,你只能选择其中的一个,自己选择就行。
也就是说,我要么就按运输费方式来结算,他们开发票给我们,他们车辆相关的费用我们不去入账,不抵增值税,这种方式我只有把前面已经抵扣的那些进项全部转出补税,油票从账上剔除,让驾驶员把开成油票的这部分发票补开成运输票给我们 要么就以租入车辆的方式,让驾驶员开租赁票给公司,这些租入的车辆产生的油费修理费等专票我们可以抵增值税,驾驶员的运费以公司员工的方式核算,发放工资,不需要再开运输票给公司对吧
你好第一个对的 第二个做租赁费 与车相关的加油费 过路过桥 停车费可以做账抵扣 司机的工资做工资,但是你需要考虑社保