可以可以这么做的。

实训一(实训资料)乙公司是一家彩电生产企业,共有职工200名,2020年6月,公司以其生产成本为10000元的液晶彩电作为福利发放给公司每名职工,该型号液晶彩电的售价为每台14000元,乙公司适用的增值税税率为13%。假定在这200名职工中,170名为直接参加生产的职工,30名为总部管理人员。乙公司为总部部门经理级别以上的职工每人提供了一台桑塔纳汽车供其兔费使用,该公司总部共有部门经理以上职工20名,假定每台栗塔纳汽车每月计提折旧1000元;该公司还为其5名副总裁以上高级管理人员每人租赁了一套公寓供其兔费使用每月以银行存款支付租金为每套8000元(假上述人员发生的费用无法确认受益对象)。【实训要求】分别根据上述业务进行务处理(列出工作过程)。
(实训资料)乙公司是一家彩电生产企业,共有职工200名,2020年6月,公司以其生产成本为10000元的液晶彩电作为福利发放给公司每名职工,该型号液晶彩电的售价为每台14000元,乙公司适用的增值税税率为13%。假定在这200名职工中,170名为直接参加生产的职工,30名为总部管理人员。乙公司为总部部门经理级别以上的职工每人提供了一台桑塔纳汽车供其免费使用,该公司总部共有部门经理以上职工20名,假定每台桑塔纳汽车每月计提折旧1000元;该公司还为其5名副总裁以上高级管理人员每人租赁了一套公寓供其免费使用每月以银行存款支付租金为每套8000元(假上述人员发生的费用无法确认受益对象)。【实训要求】分别根据上述业务进行务处理
公司为加工企业,用公司法人的名义贷款按揭了一辆轿车,所得的轿车发票抬头是公司,每期的还款由公账转到法人私卡还款每期按揭。这俩轿车作为公司的公车使用,在使用过程产生的燃油费用,过路费等可以直接报销入账吗?
按规定: 企业使用员工个人的车辆,应在签订租赁合同并取得车辆租赁发票的情况下,其发生的与生产经营相关的油费、保养费、过路费等支出,可凭合法有效凭证在企业所得税前扣除。但是我们公司和员工签订的是私车公用协议,凭票实报实销不行吗?非要纳入个人收入缴纳所得税吗?
我们是运输公司,车辆是挂靠在其他公司,但是还款都是我们公司,这些车辆也服务于我们公司,那从对公付这些车辆的保险,车贷怎么入账 这些车实际受益都是我们公司,也都是都我们公司来管理 因为是按揭车辆,水泥罐车那种,一般交个十万就可以提车回来干活,但是车是入户在对方,等于挂靠在对方 拿来运营,但是,我们这边要还款,交保险,如果说不是我们公司的不能从公账走,那我们这些车贷,保险数额巨大该怎么处理呢 那车贷,保险,我怎么写分录 所以权不在我们这边,不能入成本,那可以入费用吗 现在是实际挂靠费老板私账给了对方,私人给私人了 ,老板付过去直接就写挂靠费
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
假如不是公司的的名义买的,是个人(与公司无关的人)名义买的车辆,现在每期的还款都打到这个个人的账号,由这个个人进行还款,那公司需要签订一份合同吗?
你好,那这个需要租赁个人的车才可以的,需要给你们开租赁发票。