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老师,签的设备售后回租协议,每个月租金16万,但是对方没开过来发票,这种情况需要每个月费用先摊销吗?还是票来了再做到当期。

2022-05-25 08:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-25 08:16

同学你好 这个可以的

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快账用户2371 追问 2022-05-25 08:18

老师,哪个是可以的?

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齐红老师 解答 2022-05-25 08:28

同学你好 票来了再做到当期

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快账用户2371 追问 2022-05-25 08:29

老师,他来票是半年来一次,发票金额是开的1-6月的租赁合计数,这样也可以不用摊销对吗?

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齐红老师 解答 2022-05-25 08:43

同学你好 嗯 这个可以不摊销 反正都是当年的

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相关问题讨论
同学你好 这个可以的
2022-05-25
可以的,可以,这样账务处理的
2022-07-06
你好,每个月计提房租费 借:管理费用-房租-10 贷:应付账款-暂估-10 收到票 借:管理费用-房租-10 贷:应付账款-暂估-10 借:管理费用-9 借:进项税1 贷:应付账款10 支付 借:应付账款10 贷:银行存款10
2024-04-16
你好 ; 汇算调增 处理哈 。 到时 你 盈利了多缴纳所得税 ; 要么就是汇算之前取得合理发票 自己去税务局申请代开
2022-01-07
这种情况下,建议每个月进行房租计提。按照权责发生制原则,企业应在费用实际发生的期间进行确认,而不是在支付款项或收到发票时确认。虽然办公室租赁费尚未支付且未收到发票,但公司在 1 月到 3 月已经实际使用了租赁的办公室,产生了相应的费用,所以需要每月计提房租,计入费用和其他应付款。这样可以更准确地反映企业的财务状况和经营成果。具体账务处理如下: 每月计提房租时(假设每月房租为x元): 借:管理费用 —— 租赁费 x 贷:其他应付款 —— 房东 x当实际支付房租并收到发票时: 借:其他应付款 —— 房东 (累计计提的房租金额) 贷:银行存款等 (实际支付的金额)如果等到支付时再一次性做这几个月的租金,会导致费用确认不及时,使得前期的财务报表无法真实反映企业的经营成本和负债情况。而且,一次性计入费用可能会对支付当月的利润产生较大影响,不符合会计核算的配比原则和及时性原则。关于发票问题,虽然对方暂未开票,但你可以与对方沟通,说明会计核算的要求,尽量让对方按时提供发票。如果对方确实无法按时开票,你也应先进行计提,待收到发票后将其附在相应的记账凭证后面即可。
2025-03-25
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