你好,老师销售货物,一般纳税人是按13%交增值税,小规模纳税人是按3%交增值税,今年4-12月,小规模纳税人开普票是免增值税的。

一般纳税人和小规模纳税人销售二手物,按什么税率纳增值税?
销售货物,一般纳税人专票13%,小规模纳税人1%,小规模纳税人开给一般纳税人的,一般纳税人进项税额是按1%计算,还是13%哦?
老师销售货物,一般纳税人是按13%交增值税,小规模纳税人是按5%交增值税吧
一般纳税人销售商品货物税率是13%,小规模纳税人销售商品货物是按3%吗
请问老师,我是小规模纳税人,1季度交增值税已经达到490万,4月份需交增值税100万,是否4月份交税100万全额仍然按照小规模1%征收率交增值税,5月开始变为一般纳税人开始按13%交税
一般纳税人销售自用二手车,已抵扣进项,现已开具二手车销售发票,未开具增值税发票,如何填写增值税申报表
老师 云南那边有个印花第三季度的 印花税没有申报 当时在我的代办里没有要申报的印花税 现在怎么操作 补报新增印花税 也采集不了 没有可采集的数据
老师,我们22年有一笔进项税额需要转出,在25年做的账,税务局打电话税凭证异常,说没转,可是25年8月,都交增值税和滞纳金了,不懂啥意思,下边是以前会计做的分录,老师你帮忙看下,那不对
出纳资金统计表有模板吗?
老师您好,一般纳税人11月申报10月税的时候需要申报10月电商平台收入嘛
老师,请问汽车租赁公司合同纠纷案件很多正常吗?
老师,我现在在做税务注销,做清算企业所得税申报,《剩余财产计算和分配明细表》中的剩余财产是10万,下面有个其中:累计盈余公积,累计未分配利润这两个需要填吗?如果需要,填的是账面上的累计未分配利润吗?
请问老师,公司有两位股东,其中一位股东的出资额是20万,现在要转让出去,已经实缴,是不是就不可以做零元转让了?
老师您好,公司交了8-12月份店面的房租费用,可是钱是10月份才交的,我怎么摊销费用,可以10月份一起摊销3个月费用吗,后面的2个月每月摊
老师你好,税务局打电话说我们22年的发票需要进项税额转出,下边是以前会计的做的账,税务局说还没有转出,不懂什么意思,下边是以前会计做的账,老师你看下那不对啊
销售货物小规模也是按3% 不是按5%啊 只有销售不动产是5%对吧
是的,只有销售不动产是5%的
客户没有要票 就报无票收入 申报无票收入 填表时 收入5万 是不是我填写价税分离的金额 加在一起是5万
是的,收入填写价税分离的金额
谢谢 老师 昨天问的另一个老师回答我 小规模销售货物是5%交增值税 就学堂的一个老师 哎呀误导我了 还好我今天又问一遍 谢谢老师
其实这些知识,学堂里都有课件可以听的
嗯嗯 我又会员 现在听的少了 之前总是听 感谢老师
这个确实是回答错误的,我是大学会计专业兼职教师,财务总监30年,听我吨不会错。
老师你说的是对的 老师 我们这个公司收入5万 新成立的 这个月收入5万 但是还没有员工进公司呢 我是不是要添加1到2个员工进去上社保和发工资啊 不然报个税没有员工 哪有收入呢 这说不过去 是吧
如果没有员工,一般只要先把老板申报个税就可以,工资没有发吨可以0金额收入申报的,社保交不交主要看当地要求是不是已经很严格了
哦 明白了 谢谢老师
那就把我们法人加进去
不客气,以后也可以直接专门找我解答问题。请为我五星好评,谢谢。
怎么能单独找到啊 每次提问都是不一样的老师 我也特别希望是一个老师指导 每个老师指导的都不一样
有3种方法,1是直接@我,但是会减你的分值,2是在提问题时直接写明找徐阿富老师回答,谢绝其他老师回答。同时把问题写出来。不过如果我不在线,有可能会被其他老师接手去解答,因为我是比较忙的,今年开始很少答题。3是不把问题写出来。就写找徐阿富老师回答问题,这样,我看到了就会接手,我接受后然后再把问题提出来。我会解答你。有几个学员专门这样找我的。你自己可以根据方便采用就行。
好好谢谢老师以后就找徐老师
不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢