借库存现金 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项, 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
请问老师,公司的车要过户给别人,但是不收对方的钱,视同销售收入分录怎么做?固定资产清理要结转到哪个科目呢?
您好,我司是4S店的销售方,之前固定资产试驾车卖出去了也开发票给对方了,做了固定资产清理,购货方发生了退货,我发开了红字发票,账务处理要怎么做?
请问处置固定资产清理分录要怎么操作,车子是卖给别人了,然后开票给对方,对方转了现金给我们,要怎么做分录
老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算 如果开发票,发票要怎么开,对应的金额怎么入账
老师请问卖固定资产时,对方没要票,把钱打给法人,法人打到账户了,我要做什么分录?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
但是这样体现不出公司收入,因为开了票的话直接不含税收入不是应该体现在收入里面吗
第一个固定资产清理可以改成其他业务收入。
那固定资产清理会挂账哟
借库存现金 贷其他业务收入 应交税费应交增值税销项, 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支,这样的话都只体现是盘盈
借营业外支出贷固定资产清理不就可以吗?第3个分录你可以自己调整。
按这种情况的话岂不是亏了十几万吗?总额17万,才用了一年
你好,你怎么算的亏损十几万? 不是还有一个收入吗?
那我这样子用了一年是亏了多少钱呢?买回来的时候是十七万
其他业务收入减去营业外支出
相减得出来的金额应该是说我赚到的钱,不亏是吗
好,如果你的收入大于支出的话,这相当于你是赚了,如果出来是一个负数的话是亏损。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。