借库存现金 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项, 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支

请问处置固定资产清理分录要怎么操作,车子是卖给别人了,然后开票给对方,对方转了现金给我们,要怎么做分录
老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算 如果开发票,发票要怎么开,对应的金额怎么入账
老师我们单位卖了2台设备,卖了私人老板,这个我们要开发票给对方吗?这个是开普票还是专票,然后怎么做分录
老师请问卖固定资产时,对方没要票,把钱打给法人,法人打到账户了,我要做什么分录?
老师,提问,帮别人公司票据贴现,票据现在还未贴现,但是已经转贴现金额给对方了,转给对方的金额要怎么做分录
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
但是这样体现不出公司收入,因为开了票的话直接不含税收入不是应该体现在收入里面吗
第一个固定资产清理可以改成其他业务收入。
那固定资产清理会挂账哟
借库存现金 贷其他业务收入 应交税费应交增值税销项, 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支,这样的话都只体现是盘盈
借营业外支出贷固定资产清理不就可以吗?第3个分录你可以自己调整。
按这种情况的话岂不是亏了十几万吗?总额17万,才用了一年
你好,你怎么算的亏损十几万? 不是还有一个收入吗?
那我这样子用了一年是亏了多少钱呢?买回来的时候是十七万
其他业务收入减去营业外支出
相减得出来的金额应该是说我赚到的钱,不亏是吗
好,如果你的收入大于支出的话,这相当于你是赚了,如果出来是一个负数的话是亏损。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。