借库存现金 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项, 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支

请问处置固定资产清理分录要怎么操作,车子是卖给别人了,然后开票给对方,对方转了现金给我们,要怎么做分录
老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算 如果开发票,发票要怎么开,对应的金额怎么入账
老师我们单位卖了2台设备,卖了私人老板,这个我们要开发票给对方吗?这个是开普票还是专票,然后怎么做分录
老师请问卖固定资产时,对方没要票,把钱打给法人,法人打到账户了,我要做什么分录?
老师,提问,帮别人公司票据贴现,票据现在还未贴现,但是已经转贴现金额给对方了,转给对方的金额要怎么做分录
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
但是这样体现不出公司收入,因为开了票的话直接不含税收入不是应该体现在收入里面吗
第一个固定资产清理可以改成其他业务收入。
那固定资产清理会挂账哟
借库存现金 贷其他业务收入 应交税费应交增值税销项, 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支,这样的话都只体现是盘盈
借营业外支出贷固定资产清理不就可以吗?第3个分录你可以自己调整。
按这种情况的话岂不是亏了十几万吗?总额17万,才用了一年
你好,你怎么算的亏损十几万? 不是还有一个收入吗?
那我这样子用了一年是亏了多少钱呢?买回来的时候是十七万
其他业务收入减去营业外支出
相减得出来的金额应该是说我赚到的钱,不亏是吗
好,如果你的收入大于支出的话,这相当于你是赚了,如果出来是一个负数的话是亏损。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。