你好 1. 你这个本身 就不合理的 ;应该按照实际发生的成本来做账的; 不是 按比例去 预估的 2; 没有发票 只能调整的; 你们是什么类型公司; 怎么会不知道成本

单位暂估了700万的成本材料发票,今年的利润表亏损是200万,我要多少发票回来就不用缴纳企业所得税?
老师请问一下就是之前库存商品都是暂估入库然后月末把暂估的库存商品结转成本了 但是那些都没有收到发票 叫供应商开发票他们要另外收我们三个点的税前 这样算下来还不如直接调增交企业所得税更划算,企业所得税优惠税率下来才2.5%,那我这些之前结转的没票成本如果调增交企业所得税,账面上需要做分录嘛?还是直接申报企业所得税的时候直接在表上调增呢?
单位发生的成本,我们已经付钱了,也根据真实的资料暂估入库了,对方公司就是一直不提供发票,后面也不提供,那我企业所得税汇算清缴也调整了这部分成本,后期查账对于这边业务税务所会处罚我们?认为我们没有取得成本发票,我自己要怎么知道哪些没有来发票?
单位真实的业务,销售,但是我们的供应商都不开发票来,我们就正常缴纳企业所得税,供应商不开发票来,我也不做暂估也不做账,就是付钱了挂往来,我这样做账违法吗?
做账的时候按平时毛利率暂估的成本,发票没来,就调整缴纳企业所得税,这样违法吗?还是直接不暂估,直接缴纳企业所得税,是真实的业务,供应商不开材料发票来,我是新来的,我也不知道多少成本
老师,像成本这个科目,以前的账没有设明细账的,我现在做账要不要分好,现在的成本就只有一样。但平台来的投流发票有两个项目的。技术服务跟广告发布费,设成本明细把这两个分开?广告发布费是不是广宣费?以前没有设明细科目,现在设的话会把以前的数据都堆在新设的明细下面,这样会不会不好?
增值税现行优惠政策及优惠年限
老师您好,我公司给别人租赁办公室,现在要开发票,税收项目是什么,我公司是小规模纳税人,税率是多少
朴老师,所得税申报表里 已计入成本费用的职工薪酬是 当期还是累计到当期的数据
老师好,请问开具数电发票,销方银行账户信息怎样增加行号信息
制造业,模具费用应该付20万,已经付了一半,模具还没收到,发票已经收到了,拿到发票做在建工程还是固定资产
发票能直接开加工服务*加工费,项,1,金额吗,这样开的合规吗,可以抵扣吗
申报劳务报酬的时候是按照自然人代开发票的不含增值税的金额来申报对吗
6月份的发票,我这边用另外的公司开发票可不可以?现在的公司超额了,老师,这个能行吗,
请问老师,我们公司刚开展业务,6月我们出口了3件货,总额12000多,因为发票额度不够,去了税局申请,最后一天只批到12000,导致还有一件货没有开销项票。那这件货的收入,我是该报6月的未开票收入,还是在7月补开呢?这3件货相对应的进项发票,要申请退税
上一个会计没做,一直缺发票,她也不暂估,直接做,我现在接手了怎么办,我就按少估一点可以吗?违法吗
你好; 没有做; 补做进去 ; 你现在接受了 核对下;成本多少; 计提了多少;是否多计提或者少计提; 去调整处理 ;
我还有去年没有开发票,要开发票,比如货款一百万,客户付了十万,今年还要开九十万,上个会计没有计提也没有暂估,我收到的成本票可以直接用,分录怎么写,销售分录怎么写
你好; 没有计提就补做分录即可 ; 补做 ; 你这个跨年了 这个是货物发票吗
跨年了怎么补计提
借库存商品; 进项税贷应付账款; 借应付账款贷银行存款 ; 借 银行存款贷以前年度损益调整贷 应交税费-应交增值税; 借以前年度损益调整贷库存商品
我做账这样做,是不是要去更正企业所得税表,不更正会怎么样,我如果就做正常主营业务收入,查到会不会处罚会计
你好; 是的 到时年报要改; 改你21年年报;按照 补做的 收入和税额去报税 ; 会罚款的
会不会处罚我
你 如果是 漏报的话; 你办税人员 是有责任的; 会可能虚假申报罚款你们的
什么叫漏报?
你好; 你现在不就是漏报收入了吗 。 你们应该报收入没有报
老板不愿意报,做未开票收入是吧
你好; 是 ;没有开票 产生的收入报无票收入报税