您好 这个是提示 您点击1看下是不是对应的红字发票

您好,我们公司抵扣了一张审计费用发票,后来需要冲红,销售方那边也已经开来了红字发票。然后我去“增值税发票选择确认平台”,弹出了下面的截图,请问老师,这是要我做什么呢?
老师好,我们是外贸企业,我已经在发票认证平台勾选了退税,也已经确认了,但是现在发票名称和报关单不一致?请问现在是我这边做红字申请表,然后把这些发票作废吗?那我这个月的增值税报表哪里还要填吗?
老师,比如我前面收到一张费用发票,已认证抵扣,也已入账,后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方,对方开红字销项负数发票,那这个发票需要给到我们的吗? 还有我们是不是要在开红字信息表这个月,也就是下个月15号申报增值税时,将这部分做进项转出。
请问老师,销售方于21年开给我公司一张发票,我公司已的抵扣认证。现销售方因税率开错要重新开发票。我公司开了红字信息表。现销售方已开了红冲的发票和正确的蓝字发票。我现在该怎么入帐。是把21年入帐的红冲回来然后记正确的蓝字发票?
我们公司是做成品油的购买方,销售方需要红冲一张我们公司的成品油专用发票,但是这张发票我已经勾选成品油入库了,所以需要我这边认证发票之后才能开红字信息表,我想请问一下,怎么认证发票?
老师,给保洁,前台购买的马甲,一件40元,要求上班时候统一着装,这个计入主营业务成本-劳保费还是管理费用-办公费
采购的产品单价是很多位小数的,那结转成本的时候开通简化宿舍五入的结转成本吗?
我的电子税务局登录不上去,之前的手机号用不了了这个怎么搞
火车票可以抵扣吗?开出来的是普票还是专票
老师,给对方一笔货款的返利,对方应开发票给我们吗
老师您好,刚发现汇算清缴用了一张其他公司的进项发票,我们公司是甲XX,乙XX公司混在进项票汇总里面了,领导发现了,让我做更正,汇算清缴税款已交,我应该怎么更正,怎么做账务处理呢,我们是小企业会计准则
老师,我们有这样的业务模式,就是现在我们接国外的维修单子,然后没有经过报关,直接快递过去零件的小件,这种情况下我们申报收入该怎么申报,能享受免税政策吗?
出口退税企业,我们有批货到日本,日本收货人是第三方,现在买方希望我们直接发货给收货人,但是付款是国内直接买方付人民币,这个影响退税吗?
老师,绿化害虫消杀税收分类编码是多少,找不到
老师,和对方诉讼结束后,支付对方一笔借款的利息,对方应开发票给我们吗
已经点击看了,但是只有一个统计表格,没有发票的明细内容可以看
统计表格截图我看看
就是这个了
再点一下这张表里的1呢
哦,我看见,是收到的那一张红字发票
然后,我要做点什么吗?
请问您没有开具红字发票信息表吗?
开了呀,不开红字发票信息表,销售方也不能给我开红字发票呀!
那您填写增值税申报表附表二做进项税额转出就可以了啊