同学你好 1 借,应收账款565000 贷,主营业务收入500000 贷,应交税费一应增一销项65000 2 借,银行存款45200 贷,主营业务收入40000 贷,应交税费一应增一销项5200

甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,原材料按实际成本核算,销售商品价格为不含增值税的公允价格。2019年5月份发生交易或事项如下:(1)5日,购入原材料一批,增值税专用发票上注明价款100000元,增值税额13000元,材料尚未到达,全部款项已用银行存款支付。(2)10日,库存材料因管理不善发生火灾损失,材料实际成本为20000元,增值税专用发票确认的增值税额2600元。(3)15日,销售产品一批,开具增值税专用发票上注明的价款为300000元,增值税额39000元,提货单和增值税专用发票已交给买方,款项尚未收到,成本为240000元。(4)6月30日,计算甲公司2019年5月实际应缴纳的税款,并编制相关分录。
清华园食品有限公司2021年10月发生如下业务:(1)2021年10月10日公司为外单位代加工电脑桌500个,每个收取加工费80元,已加工完成。开具增值税专用发票上注明的价款为40000元,增值税税额5200元,款项已收到并存入银行(2)2021年10月20日公司为外单位代加工电脑桌300个,每个收取加工费80元,已加工完成。发票尚未开具,款项已经收到。2021年11月5日,开具增值税专用发票。(3)2021年10月25日销售产品一批,开具增值税专用发票上注明的价款3000000元,增值税税额390000元,增值税发票已经开具,提货单尚未交付对方,产品也未发货。请应用所学知识分析以上业务,并进行会计核算处理。
清华园食品有限公司2021年10月发生如下业务:(1)2021年10月10日公司为外单位代加工电脑桌500个,每个收取加工费80元,已加工完成。开具增值税专用发票上注明的价款为40000元,增值税税额5200元,款项己收到并存入银行(2)2021年10月20日公司为外单位代加工电脑桌300个,每个收取加工费80元,己加工完成。发票尚未开具,款项己经收到。2021年1I月5日,开具增值税专用发票。(3)2021年10月25日销售产品一批,开具增税专用发票上注明的价款了000000元,增值税税额390000元,增值税发票已经开具,提货单尚未交付对方,产品也未发货。请应用所学知识分析以上业务,并进行会计核算处理。(会计分录)
1、甲企业为增值税一般纳税企业,适用的增值税税率为13%,原材料按实际成本核算,销售商品价格为不含增值税的公允价格。2021年6月份发生经济交易或事项如下:(1)5日,购入原材料一批,增值税专用发票上注明价款为120000元,增值税税额15600元,材料尚未到达,全部款项已用银行存款支付。(2)15日,购入不需要安装的生产设备一台,增值税专用发票上注明的价款为30000元,增值税税额为3900元,款项尚未支付。(3)20日,购入免税农产品一批,农产品收购发票上注明的买价为200000元,规定的扣除率为9%,货物尚未到达,价款已用银行存款支付。(4)25日,生产管理部门委托外单位修理机器设备,取得对方开具的增值税专用发票上注明的修理费用为20000元,增值税税额2600元,款项已用银行存款支付。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,写出有关会计分录。
4、2021年6月份,甲公司发生经济交易或事项如下:①15日,销售产品一批,开具增值税专用发票上注明的价款500000元,增值税税额65000元,提货单和增值税专用发票已交给买方,款项尚未收到。②28日,为外单位代加工电脑桌500个,每个收取加工费80元,已加工完成。开具增值税专用发票上注明的价款为40000元,增值税税额5200元,款项已收到并存入银行。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,写出有关会计分录。
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
医保滞纳金计入什么科目?能企业所得税税前扣除吗?
老师,我一共是四张表,第一张表是汇总表,然后后面三张表他们都是明细表,然后这个三张表的金额回头都在汇总表里能反映出来这样的表该怎么设计啊?
老师,监管账户是专用存款账户吗
老师,工商年报的社保数据是不是可以不填?
老师好,购买五年以上的二手车如何定价呀
2月加的油,3月发票开过来,可以2月入账吧
一般纳税人一般都是一个月一做账?可以一个季度一本凭证吗?
老师好,两家都是同一法人,这个社保怎么交
老师我们每个季度申报的印花税 是都报什么项目呀