同学你好 对的 要算的

老师,我是生产型出口企业,没有进口货物,在确认当期进项税额的时候,可以把租金的进项税额,和购入固定资产的进项税额算进去吗
你好,想请教下现在是筹建期,还没有销项,但有些固定资产的进项税,我是做借固定资产,应交税金——进项税额还是记入待认证进项税?贷银行存款。到营业期时再从待认证进项税转入进项税额吗?
老师,我想问一下,在生产出口企业里面,销项大于进项的时候,做会计分录:借应交税费–-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费–-应交增值税(进项税额) 应交税费–-应交增值税(转出未交增值税) 那么当进项税大于销项税额,可以退税的时候,这个进项税额跟出口退税的分录要不要写?
生产型企业在做一般货物出口退税的时候 征税率13 退税率也是13 申报出口退税之后要对这部分出口货物的进项发票做什么处理吗 能直接抵扣的吧?不需要进项税额转出的吧?
老师你好 关于增值税 销项税额和进项,到期末如何做分录的问题,销售出去的时候 销项税额固定了,购入进来的进项 没有做认证 这时候做分录也是进项税额,现在期末不知道怎么做分录
朴老师,转让股权,资产有14万,都需要缴纳什么税,多少钱
公司承担房东房产税,转款备注什么
老师好,费用支出怎么区分用会费收入还是自愿支持资金支付的
为什么不是150 问号的那里看不懂
25年的没搞懂+后面的那一块,看不懂
老师好!非盈利组织业务活动成本日常运营费用与接受服务费用有什么区别?私立学校是按哪个?
老师,我们医疗行业2023年开了3税率的发票,今年让补缴10%税款,让把收入补记到2023年12月份增值税申报表,原简易计税方法2023年本月数1.5万,全年合计235万,让把简易这行填负数,未开票栏填正数13税率的235万,简易计税行填本年数负数吗?
老师,数据透视表中的禁止行和列是什么意思?
合同写明房产税由我方承担,该笔200元可正常税前扣除。吗
汽车充电服务,需要交土地使用税吗
我算出来免抵退税额是36万多,算上租金、固定资产的进项税额,当期留抵税额有30万,那我当期可以退30万是吗
同学你好 符合生产型的就可以退
好的,老师如果我这个月进项不够的话,可以申请只退一单吗,还是必须都申报进去
同学你好 只要是同一个报关单就要都退税或者都不退