你好 应缴纳的增值税税额=销项税额—进项税额=150000/1.13*13%—3400%2B20000*(1%2B10%)*13%
老师,您好,往期的增值税申报表在电子税务局哪里查看
老师,请问在哪里可以查见税务局老师是几科?
老师好,我们给方圆认证交的审核费用按什么税目交印花税
6月工资多发了0.01,请问6月账上怎么平这0.01
预付卡充值 记在哪个科目?
老师,家访购物资做什么科目
老师,股东分红我怎么做分录啊股东是企业
你好,请问一下小规模企业季度开超了30万,不想交税的话,有没有什么补助方法?
小规模,变更营业执照注册资本,总公司的股份转让给子公司,成为个人独资个人独资企业,交俩个的印花税,然后交总公司的企业所得税 ,3000块钱合约金额 ,我现在没做完账3—6月的账,请问能不能交,怎么交?
我公司账上欠了一个员工100万,以前的账本没有了,但是有流水证明是没有这个员工打款进来过,但是现在账上一直挂着,这个要怎么处理?
老师2B是个什么
请仔细看我回复的内容,根本没有 2B
某商业企业是增值税一般纳税人,2019年10月份发生下列业务:(1)零售日用商品,取得含税收入150000元;(2)购买建材一批用于修缮仓库,取得增值税专用发材料,注明价款20000元,税款3400元(3)将一批库存布料捐赠受灾地区,账面成本20000元,无同类市场价格,布料的成本利润率为10%要求:计算该商业企业2015年10月应缴纳的增值税税额
你好 应缴纳的增值税税额=销项税额—进项税额=150000/1.13*13%—3400%2B20000*(1%2B10%)*13%