您好 借 原材料200000+2000=202000 借 应交税费-应交增值税-进项税额26000+180=26180 贷 银行存款202000+26180=228180 借 管理费用9000/3=3000 贷 周转材料3000 借 委托加工物资80000 贷 原材料80000 借 委托加工物资15000+5000=20000 借 应交税费-应交增值税-进项税额1950 贷 银行存款20000+1950=21950 借 库存商品100000 贷 委托加工物资80000+20000=100000
以前年度专项资金使用有误,需要调整支出,调整今年的公用经费作为以前年度专项经费支出使用,如何调整账务
老师,申报财务年报时,主营业务成本是负数,这个申报后会有什么问题吗?
老师,个税出现这个报不了,是什么原因呢
老师,请问一下汇算清缴中的,那个应付职工工资的话。除了一般人员的工资,有研发的企业,研发人员工资要加进来吗?
老师,制造家具,我生产完家具以后结转成本,借:主营业务成本—库存商品,贷:库存商品,这样写分录吗
老师,请问营业外支出可以税前扣除吗
老师 我需要建筑业施工方的会计分录 越详细越好 我刚刚接了这个账
老师,盘点丢失,员工赔偿款怎么做账
老师,现在还能无票申报吗?
老师,请问一下季度中的利润表,那外销售费用中的广宣费以及管理费用中的业务招待费和研发费用是必须要填的吗?我可以只填一级科目的数吗?意思只填销售费用和管理费用