你好,当时没有做账的话,借管理费用 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款
老师,请问由于物业公司失误,导致5月份我公司水电费支付1000元,多支付了200元。多支付的200在6月份应支付水电费中抵扣,6月份应支付890,抵扣200元后,实际支付了690。5月份收到的水电费发票金额为800元,6月份收到发票金额为890元,请问这样对于我公司,这样可以不
在11月的业务中,我司的水电费租金是关联公司代支付的,收款方是开了一张发票,我司用费用分摊表和关联公司的发票入账的,请教代支付的费用当中,水电费是9-11月份的。管理费是11-12月份的。那么我在账务处理上怎么处理?
老师,就是一月份的水电费和租金支付,3月份才收到发票怎么做账呀
5月份支付的1-3月份的水电费应该怎么做账啊?公司是租的,开的是专票
请问老师,1到3月的房租,需要每个月计入当期损益,1月份没有发票,但已经把1月应负担的房租计入借管理费用,贷其他应付款入账了,2月份来了发票,开票是1到3月的金额,请问老师2月份怎么入账,3月份怎么入账。开出来的发票是专票,税额怎么入账?
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
是每个月需要计提吗?怎么计提啊,水电费是5月份刚支付的,正常的话当时是怎么做账啊
你好,借管理费用贷其他应付款。
当时是这么做的,如果发票到了,上面的分录不变,金额是负数,然后再做发票的。
你这两次回答的答案怎么还不一样啊
希望老师能够回单认真一点
当时没有做账的,借管理费用, 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款
付款和收到发票是在同一个月
你是想问正常做账,不是吗 正常的话应该暂估的,借管理费用贷其他应付款,没有发票也做这个 两种情况,你看一下你是哪一种情况。
之前没有计提费用,所以以后是要先计提费用吗?具体会计分录怎么做
然后发票到了借其他应付款贷管理费用, 借管理费用应交税费应交增值税进项贷银行存款
我们租的政府的房子,然后转租给企业,3月份收到了企业的停车费,应该怎么写分录?然后在5月份才给开的发票,怎么写分录?
借银行存款 贷预收账款 借预售帐款 贷其他业务收入 应交税费