你好,当时没有做账的话,借管理费用 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款

老师,就是一月份的水电费和租金支付,3月份才收到发票怎么做账呀
5月份支付的1-3月份的水电费应该怎么做账啊?公司是租的,开的是专票
请问老师,1到3月的房租,需要每个月计入当期损益,1月份没有发票,但已经把1月应负担的房租计入借管理费用,贷其他应付款入账了,2月份来了发票,开票是1到3月的金额,请问老师2月份怎么入账,3月份怎么入账。开出来的发票是专票,税额怎么入账?
账是7月份开始建的,但是店铺租金是6月份一次付了3个月,11月份才拿到发票, 7月份建账时候 租金摊销的分录应该怎么做合适了 11月份收到发票的分录应该怎么做了
老师:如果1月份是零申报,1月份电费当月也没有计提。而3月份收到1月份的电费发票,应该怎么做账?
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
是每个月需要计提吗?怎么计提啊,水电费是5月份刚支付的,正常的话当时是怎么做账啊
你好,借管理费用贷其他应付款。
当时是这么做的,如果发票到了,上面的分录不变,金额是负数,然后再做发票的。
你这两次回答的答案怎么还不一样啊
希望老师能够回单认真一点
当时没有做账的,借管理费用, 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款
付款和收到发票是在同一个月
你是想问正常做账,不是吗 正常的话应该暂估的,借管理费用贷其他应付款,没有发票也做这个 两种情况,你看一下你是哪一种情况。
之前没有计提费用,所以以后是要先计提费用吗?具体会计分录怎么做
然后发票到了借其他应付款贷管理费用, 借管理费用应交税费应交增值税进项贷银行存款
我们租的政府的房子,然后转租给企业,3月份收到了企业的停车费,应该怎么写分录?然后在5月份才给开的发票,怎么写分录?
借银行存款 贷预收账款 借预售帐款 贷其他业务收入 应交税费