同学你好 借,其他应付款1000 贷,其他业务收入1000 2 借,营业外支出2000 贷,银行存款2000 3 借,财务费用1000 贷,银行存款1000

【例5-22】星火公司2019年10月14日没收某公司在借公司包装物时所缴纳押金1000元。【例5-23】星火公司2019年10月16日,支付因未按期进行纳税申报而被税务机关处罚的2000元罚款,款项通过银行存款转账支付。【例5-24】星火公司2019年10月18日支付银行借款利息1000元,利息从银行账户中转账扣除。
胜利公司为增值税一般纳税人,2019年8月31日,“库存现金”账户余额1500元“银行存款”账户余额425800元。2019年9月,胜利公司发生如下经济业务: (1)2日,开出现金支票从银行提取备用金5000元。 (2)5日,销售产品,价款20000元,增值税税额2600元,收到转账支票一张,填制进账单并办妥收款手续。 (3)10日,出售废旧物资,收到现金 500元。 (4)10日,购买办公用品400元,增值税税额52元,款项以现金支付。(5)11日,支付上月电费25000元,增值税税额3250元,开出支票付讫。 (6)15日,以现金1000元报销业务员李利业务招待费(普通发票)。(7)21日,收到银行付款通知,支付第三季度存款利息1500元。(8)28日,在现金清查中,发现长款 180 元,原因待查。(9)29日在现金清查中,发现短款120元,原因待查。 要求: 根据上述经济业务编制相关会计分录。
、某年,某银行发生了下列经济业务,请按规定编制会计分录。(1)9月15日,开户单位A公司归还4月15日借的短期贷款80000元,月利率为6‰,连同贷款利息一并从其存款账户中支付。(2)10月6日,银行将贷款户新悦公司逾期未还的抵押贷款的抵押物进行处置,抵押物价值110000元,抵押贷款本息合计52000元,处置抵押物的收入为70000元。(3)10月20日,银行营业终了发生出纳长款3000元,当日未查明原因,经批准挂账。银行将上述出纳长款查实为少付客户1000元,另2000元确实未查明原因,经批准转账。(4)10月25日,开户单位D公司将一张面值为700000元的银行承兑汇票来行贴现,汇票为9月20日签发,汇票到期日为12月28日,经银行审查无误,办理贴现手续,月贴现率为9‰。(5)6月5日,A公司提取现金,开出现金支票,金额20000元。请编制会计分录。
苏州东山精密制造股份有限公司发生以下经济业务,请编制会计分录(每题5分,共100分)。(1)向银行申请取得三个月的借款300000元,年利率6%,款存入存款账户。(2)以银行存款5万元作为定金,预付采购材料货款。(3)从银行提取现金80000元发工资。(4)车间主任王明预借临时用款1000元。(5)用存款支付本月水电费,其中车间1600元,厂部800元。(6)以银行存款支付到期商业汇票16000元。(7)支付本月借款利息共3100元。(8)厂长报销差旅费910元,以现金支付。(9)张某上个月原借1000元退还现金。(10)开出转账支票,支付地方税务局5000元的税收滞纳金。(11)收到信诚公司投资10000元存入银行。(12)用银行存款向“希望工程”捐款20000元。(13)从银行提取现金1000元,备作零星开支用。(14)交纳企业代扣的个人所得税12000元。(15)以银行存款支付产品展览会费20000元。(16)收到天泰偿付的前欠货款1800元。(17)将超出现金限额的现金交存银行20000元。(18)出纳开具现金收据一张,收职工王军押金1000
苏州东山精密制造股份有限公司发生以下经济业务,请编制会计分录(每题5分,共100分)。(1)向银行申请取得三个月的借款300000元,年利率6%,款存入存款账户。(2)以银行存款5万元作为定金,预付采购材料货款。(3)从银行提取现金80000元发工资。(4)车间主任王明预借临时用款1000元。(5)用存款支付本月水电费,其中车间1600元,厂部800元。(6)以银行存款支付到期商业汇票16000元。(7)支付本月借款利息共3100元。(8)厂长报销差旅费910元,以现金支付。(9)张某上个月原借1000元退还现金。(10)开出转账支票,支付地方税务局5000元的税收滞纳金。(11)收到信诚公司投资10000元存入银行。(12)用银行存款向“希望工程”捐款20000元。(13)从银行提取现金1000元,备作零星开支用。(14)交纳企业代扣的个人所得税12000元。(15)以银行存款支付产品展览会费20000元。(16)收到天泰偿付的前欠货款1800元。(17)将超出现金限额的现金交存银行20000元。(18)出纳开具现金收据一张,收职工王军押金1000
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?