您好,计算过程如下 利润总额=4000-2600-770-480-60-40+100-50+10=110 广告费限额=4000*15%=600调增50万元 招待费限额1=25*60%=15限额2=4000*0.005=20招待费调增10万元 技术研发费用调减40*75%=30 捐赠限额=110*12%=13.2调增16.8 税收滞纳金调增6万 国债利息调减10万 工费经费限额=200*2%=4调增1万 福利费限额=200*14%=28调增3万 教育经费限额=200*8%=16不调整 应纳税所得额=110+50+10-30+16.8+6-10+1+3=156.8 应纳税额=156.8*25%=39.2
某企业为居民企业,2021年经营业务如下:(1)取得销售收入4000万元。(2)销售成本2600万元。(3)发生销售费用770万元(其中广告费650万元);管理费用480万元(其中业务招待费25万元,新技术开发费用40万元,未含薪酬费用);财务费用60万元。(4)销售税金40万元。(5)营业外收入100万元,营业外支出50万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款30万元,支付税收滞纳金6万元)。(6)国债利息收入10万元。(7)经审定的上年度亏损20万元。(8)计入成本、费用中的实发工资总额200万元,拨缴职工工会经费5万元、支出职工福利费31万元,发生的职工教育经费7万元。要求:用直接法计算该企业2021年度实际应纳税所得额。
某企业为居民企业,2021年经营业务如下:(1)取得销售收入4000万元。(2)销售成本2600万元。(3)发生销售费用770万元(其中广告费650万元);管理费用480万元(其中业务招待费25万元,新技术开发费用40万元,未含薪酬费用);财务费用60万元。(4)销售税金40万元。(5)营业外收入100万元,营业外支出50万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款30万元,支付税收滞纳金6万元)。(6)国债利息收入10万元。(7)经审定的上年度亏损20万元。(8)计入成本、费用中的实发工资总额200万元,拨缴职工工会经费5万元、支出职工福利费31万元,发生的职工教育经费7万元。要求:用直接法计算该企业2021年度实际应纳税所得额。
某企业为居民企业,2021年经营业务如下:(1)取得销售收入4000万元。(2)销售成本2600万元。(3)发生销售费用770万元(其中广告费650万元);管理费用480万元(其中业务招待费25万元,新技术开发费用40万元,未含薪酬费用);财务费用60万元。(4)销售税金40万元。(5)营业外收入100万元,营业外支出50万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款30万元,支付税收滞纳金6万元)。(6)国债利息收入10万元。(7)经审定的上年度亏损20万元。(8)计入成本、费用中的实发工资总额200万元,拨缴职工工会经费5万元、支出职工福利费31万元,发生的职工教育经费7万元。要求:用直接法计算该企业2021年度实际应纳税所得额。
.某企业为居民企业,2021年发生的经营业务如 下:(1)取得产品销售收入4 000万元。 (2)发生产品销售成本2 600万元。 (3)发生销售费用770万元(其中,广告费660万元); 管理费用480万元(其中,业务招待费25万元);财务 费用60万元。 (4)税金及附加40万元。 (5)营业外收入80万元,营业外支出50万元(含通过 公益性社会团体向贫困山区捐款40万元,支付税收 滞纳金6万元)。 (6)计入成本、费用中的实发工资总额200万元,拨 缴职工工会经费5万元,发生职工福利费31万元,发 生职工教育经费7万元。 计算该企业2021年度实际应缴纳的企业所得税。
本年发生经营业务如下(1)取得产品销售收入4000万元;(2)发生产品销售成本2600万元;(3)发生销售费用770万元(其中广告费650万元);管理费用480万元(其中业务招待费25万元);财务费用60万元(4)销售税金40万元5.营业外收入80万元,营业外支出50万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款30万元,支付税收滞纳金6万元)(6)计入成本、费用中的实发工资总额200万元、拨缴职工工会经费5万元、发生职工福利费31万元、发生职工教育经费17万元要求:计算该企业本年度的应纳税额。
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
老师好,我单位聘用临时工,他说不用单位为他申报个人所得税,他自己去申报,这样合理吗
出口货物不含税,不用给客户开发票,但是货款通过平台提现到公司账户了,怎样记账?客户的账怎么平掉
请问老师,企业收到的稳岗返还,是记到营业外收入的政府补助吗
老师 计提每个部门的工资数是减去社保后的金额还是按不减去社保后的金额计提呢
机械费算租赁合同吗,