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案例题4】2022年3月份,甲公司发生与销售相关的交易如下:(1)15日,销售产品一批,开具增值税专用发票注明的价款为3000000元,增值税税额为390000元,提货单和增值税专用发票已交给买方,款项尚未收到。

2022-05-27 08:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-27 08:28

您好 借 应收账款3390000 贷 主营业务收入3000000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额390000

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快账用户wesn 追问 2022-05-27 10:13

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-05-27 10:14

不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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您好 借 应收账款3390000 贷 主营业务收入3000000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额390000
2022-05-27
你好,请问你想问的问题具体是?
2022-05-26
你好,请问你想问的问题具体是?
2022-10-19
您好 进项税额13000 销项税额39000 进项税额转出2600 应纳税额 39000-(13000-2600)=28600
2022-05-13
同学你好 1 借,应收账款565000 贷,主营业务收入500000 贷,应交税费一应增一销项65000 2 借,银行存款45200 贷,主营业务收入40000 贷,应交税费一应增一销项5200
2022-05-25
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