你好; 如果进项税有抵扣 ; 也有进项税转出; 那么 你 进项税抵扣了进项税转出的金额; 你应该不缴纳的; 除非你 进项税转出金额大于了进项税 才会产生缴纳的
税控盘的数据和电子税务局报表数据不一致,报表把上个月红冲的数据没有减去,我可以直接手动修改报表销项数据,按税控盘的销项数据一致吧?!还有上个月发现原来有认证的一张发票开错了,上个月重新开了,这个月申报进项税报表自动带出转去进项税额,我把他重新开给我的发票在认证了,是这样操作吧?
你好,我想问一下增值税申报表主表的进项税额有数据,进项税额转出也有数据,这个数据是一样的金额,那我这个月要交税嘛
老师,增值税申报表二本期有进项税额转出的数据,我这个怎么查
老师好!我的增值税主表里12行这个进项税额的数据是哪里来的呀?我上月都做了进项转出呀,还有的都没认证
老师,增值税申报表,销售收入我根据税盘数据填写,税盘与填写金额报表带出税额不一致,我改写了表一税额按税盘数,但是主表出来的税额不是我填写的税盘数据,系统带出来的数据,这个怎么回事
是这样的,我还有税嘛
你好 ; 不产生税额哦 ; 你都 相等的金额