是开具的红字信息表一栏里面的吗
你好,我想问一下增值税申报表主表的进项税额有数据,进项税额转出也有数据,这个数据是一样的金额,那我这个月要交税嘛
老师,增值税申报表二本期有进项税额转出的数据,我这个怎么查
你好老师,申报表增值税时自动生成进项税额转出数据,请问我怎么查看红字发票是哪张呢?
当期没有销项,有进项。进项税额额数是申报表期末留底税额本月数。这个进项是当期转到未交增值税里呢还是增值税留抵税额呢
请问老师最近社保基数调整,补缴社保费用,员工部分的费用和凭证分别应该怎么处理呢
老师单位缴纳取暖费收到发票 备注栏 备注了别的公司名字 开票名头是A公司 但是备注的B公司这样的可以吗
个体工商户,未开票的收入,在增值税及附加税费申报(小规模纳税人)的主表里面的哪一栏填写?
第三年年初付款,求现值额话,是往前折几年?
个体户21年成立,未建账,现在开始建账,从今年7月份开始建账可以吗?如果可以,怎么开始呢?初始数据怎么取数?包括费用的数据,谢谢
@董孝彬,给饭馆提供燃气灶开票,怎么开?商用燃气灶编码怎么也找不到!
老师,您好!公司用代发文件发给员工报销,但报销金额发错了,这边员工直接退回公司了,这边报销重新发放,这边有什么问题吗?
老师属于劳务报酬所得。汇算清缴都要按综合要得按年度税率表来进行汇算?
老师,个人给公司代开运费发票,是不是公司必须申报,
所得税季报中计入成本费用的职工薪酬按账上填写,但如果个税申报工资和账上不一致,该怎么办?
是的话,查你自己开出去的红字信息表
好的,那我账上怎么做,开出去的红字信息表税额是1252.28,增值税附表二有进项税额转出数据1252.28
如果是购买货物的,借预付账款, 贷库存商品, 应交税费、应交增值税,进项转出
6月份做的凭证是借:工程施工41742.72应交进项税1252.28 贷:应付账款42995 后面开了信息表,我一样的做法负数做可以吗
借应付账款, 贷工程施工 应交税费、应交增值税进项转出
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快