同学你好 这个可以不红冲的
老师,我们和对方18年签订的合同,税率那会是16%,之前给对方开了部分票和对应的货和款,后来给对方又开了一少部分的发票,对方一直不付款,说让我们冲红,然后就冲红了,现在涉及到税率的问题,我们这种情况可以给对方开13%发票合理吗?这种情况我们应该怎么确定我们实际的收入?
老师,请问去年开的不到8万的劳务费发票,对方已抵扣,后来应税服务中止,现在想起来之前曾开过发票,红冲发票有风险吗?红冲全额发票后,需要找专管员写情况说明吗?
销售方开具专票给购买方,开票后有品质扣款,后续没有业务,需要红冲发票,销售方在购买方没有认证的情况下做了部分金额红冲,导致购买方没有办法正常在增值税平台抵扣认证,请问未冲红的税额还能抵扣吗?可否在国税网手工操作?
有一笔去年的收入,当时开的是专票,对方已认证。现在发生部分退款,请问可以不红冲发票吗?(双方愿意的情况下),会有税务风险吗?
请问下我2021年开的发票5000元 实际收到4700 当时没有红冲发票 把300退给对方 当时把收入给调整了 发票没有更正 2023年税务查账 发现报的增值税与税控盘增值税不一样 需要调整 在2023年红冲发票 重新开具 相差的税额怎么做账 以前的收入就调整 就不用调整了 对方已配合红冲发票
老师,主营业务成本有必要分明细科目吗来做吗,外账
老师,家居 装修用缴纳买卖合同印花税吗?装修 家居行业的利润成本费用比例在多少啊
老师你好,印花税税源采集,应税凭证名称写啥
存货管理审计测试点有哪些
固定资产折旧年限填多了,怎么操作
老师机械租赁费,进销双方都要申报印花税吗?
老师 开进来的服务费专票可以抵扣进项税额吧 就是中标啦 中标平台收的费用
怎么改报表,一直零报,这次提示错误
公司被税务机关核查到24年收到的个税手续费没有申报增值税,自己核实了确实没有申报增值税,需要调整增值税申报表和所得税申报表,税务调整了,24年的账已经结账了,调整分录做到哪一年?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,如果以前的应付工资有余额,实际都发了,没有欠工资的,如何做账
不会有税务风险吗?实际已发生部分退款。
同学你好 这个就是交所得税