可以的, 可以抵扣进项税开机动车统一销售发票就可以抵的
老师好,我想问下 一般纳税人买车,不管是货车还是小轿车,进项税额都可以抵扣吗?谢谢!
老师好,我公司是一般纳税人,最近买了二手车,对方开了二手车销售统一发票给我公司,可以进项抵扣吗?
一般纳税人取的专用发票都可以抵扣进项税吗,有哪些是不能抵扣的,,比如购买办公用品,汽车加油什么的,,请老师说的详细一点,谢谢
老师好,我是一般纳税人以公司购买车还是个人购买车更好,以公司购买车可以抵扣税吗,谢谢
老师好,一般纳税人,公司买汽车,对方开什么发票,我们可以抵扣进项税?谢谢!
老师,当月没有销项,要不要勾选认证呢?
姐妹们问下,公司有批发零售奢侈品业务,然后销售商品给不是同个行业的公司,也要缴消费税吗
老师公司资产总额是300,实收资本是100,负债200,亏损100,资产只变卖50还负债,胜下的150的负债怎么办 实收资本怎么转出
请问老师,电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗,不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣?
外贸公司销售给国外客户,在国内销售,不出口,可以直接收取外汇吗
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
老师,机动车统一销售发票,需要手工计算进项税吗?税率按多少算?谢谢!
请问一般纳税人收到机动车统一发票,可以抵扣哪些税啊?谢谢
老师,在吗
不客气,有空给五星好评:, 我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价
老师,我还不太明白呢
收到机动车统一发票,可以抵扣进项税以发票上注明的进项为准的
老师,机动车统一发票上会注明进项税额吗?
是的没错, 是注明了的
老师,那我就是以机动车销售统一发票上注明的税额记入进项税额,对吗?
老师,机动车销售统一发票上的税率也是13%吗?
对的没错, 是这样的
老师,如果小规模纳税人买车,就不能抵扣了,对吗?
对的没错, 是这样的