您好 (1)2日,购进材料,价款500000元,材料验收入库,款项未付 借:原材料 500000 贷:应付账款 500000 (2)5日,以现金支付办公费用1000元 借:管理费用 1000 贷:库存现金 1000 (3)8日,仓库发出材料,生产甲产品耗用材料300000,乙产品耗用材料400000元,车间耗用材料10000元,行政耗用材料6000元 借:生产成本-甲 300000 借:生产成本-乙 400000 借:制造费用 10000 借:管理费用 6000 贷:原材料300000%2B400000%2B10000%2B6000=716000 (4)10日,收到投资者追加投资450000元 借:银行存款 450000 贷:实收资本 450000 (5)15日,取得9个月期限的银行贷款500000元 借:银行存款 500000 贷:短期借款 500000 (6)20日,销售甲产品200000元,乙产品500000元,已发货,价款已收至银行 借:银行存款 700000 贷:主营业务收入-甲 200000 贷:主营业务收入-乙 500000 (7)21日,现金支付上述产品销售的运杂费1000元 借:销售费用 1000 贷:银行存款 1000 (8)25日,以银行存款支付2月份欠供应单位的购料款170000元 借:应付账款 170000 贷:银行存款 170000 (9)28日,以银行存款缴纳税款60000元 借:应交税费 60000 贷:银行存款 60000 (10)30日,计算分配本月职工薪酬,其中甲产品工人工资100000元,乙产品工人工资180000元,车间管理人员工资15000元,行政管理人员工资90000元 借:生产成本-甲 100000 借:生产成本-乙 180000 借:制造费用 15000 借:管理费用 90000 贷:应付职工薪酬 100000%2B180000%2B15000%2B90000=385000 (11)30日,计提本月折旧14000元,其中生产用固定资产折旧10000元,行政部门固定资产折旧4000元 借:制造费用 10000 借:管理费用 4000 贷:累计折旧 14000 (12)31日,结转本月发生的制造费用3500 借:生产成本3500 贷:制造费用3500

工业会计交接时,银行存款余额与银行对账单对不上,往来余额与对方对不上,原材料余额与出入库表对不上,存货余额对不上,怎么弄
去年亏损,今年开始盈利,季度还交企业所得税吗?
我们公司按揭了一辆汽车,请问怎么入账
老师,你好,我公司是做钢结构的,有开销售钢结构13%和有做钢结构工程的9%的发票,现在最新政策,只能按照主营业务,只能按照销售13%,开发票,是吗?
2026年全年一次性奖金的个税的税率有变化吗?预扣率表有吗
老师要是给员工上保险了,就必须用对公账户发工资吗,偶尔一个月用法人母亲私卡,发工资也没事吧
你好我们是电商,店铺中间更换了一次主题,平台推广收入是按更换前推送还是更换后推送呢
电梯公司,主营销售,安装,维修,维保,税率分开,安装选择简易计税。那现在新增值税法,还可以这样执行吗?
老师:您好!请问才注册的公司,我个人转了500元到公司基本账户,备注的是开户手续户和买U盾费,当月银行从中扣了100元,摘要是费用收取,收款方手续费收入户,次月又扣了3笔转款摘要一样,而后退了3笔,一笔是账户服务费退费,2笔是数字证书费退费,正确会计分录怎么写?
老师,个税多扣了员工0.01.后期不退回了怎么做账