(1)2日,购进材料,价款500000元,材料验收入库,款项未付 借:原材料 500000 贷:应付账款 500000 (2)5日,以现金支付办公费用1000元 借:管理费用 1000 贷:库存现金 1000 (3)8日,仓库发出材料,生产甲产品耗用材料300000,乙产品耗用材料400000元,车间耗用材料10000元,行政耗用材料6000元 借:生产成本-甲 300000 借:生产成本-乙 400000 借:制造费用 10000 借:管理费用 6000 贷:原材料300000%2B400000%2B10000%2B6000=716000 (4)10日,收到投资者追加投资450000元 借:银行存款 450000 贷:实收资本 450000 (5)15日,取得9个月期限的银行贷款500000元 借:银行存款 500000 贷:短期借款 500000 (6)20日,销售甲产品200000元,乙产品500000元,已发货,价款已收至银行 借:银行存款 700000 贷:主营业务收入-甲 200000 贷:主营业务收入-乙 500000 (7)21日,现金支付上述产品销售的运杂费1000元 借:销售费用 1000 贷:银行存款 1000 (8)25日,以银行存款支付2月份欠供应单位的购料款170000元 借:应付账款 170000 贷:银行存款 170000 (9)28日,以银行存款缴纳税款60000元 借:应交税费 60000 贷:银行存款 60000 (10)30日,计算分配本月职工薪酬,其中甲产品工人工资100000元,乙产品工人工资180000元,车间管理人员工资15000元,行政管理人员工资90000元 借:生产成本-甲 100000 借:生产成本-乙 180000 借:制造费用 15000 借:管理费用 90000 贷:应付职工薪酬 100000%2B180000%2B15000%2B90000=385000 (11)30日,计提本月折旧14000元,其中生产用固定资产折旧10000元,行政部门固定资产折旧4000元 借:制造费用 10000 借:管理费用 4000 贷:累计折旧 14000 (12)31日,结转本月发生的制造费用3500 借:生产成本3500 贷:制造费用3500

你好,老师。做错了凭证,应该是借银行存款,贷应收账款,我做了借银行存款,贷主营业务收入,已经过月了,怎么改正
员工报销的个人电话费可以入账吗
暂估的成本冲销的时候怎么做账
老师您好,您请问一下,公司像向银行贷款100万元,由中介机构帮你贷款的,要收取12万元的中介费,手续办结后,银行打款100万给中介,中介才转账100万扣除12元后,剩余才给老板的私户转账。到时还是要还款给银行100元的,就想问,这中介费要做账嘛,全部的账分录要怎么做。谢谢老师
老师好,技术服务收入能计入高新收入吗?
老师您好,请问采购不同期间的价格不同,用哪个公式可以取数最新采购价呀?
老师我们采购一批28万的零散货物开数电专票的时候也要开好明细吗?
跨月收到的原材料红字发票分录怎么写?
航空运输电子行程单电子发票和铁路电子客票可以抵扣吗
销售开单模块下的发票类型一定要一一对应上吗