你好,是货物的话可以是13%的。

老师您好,请问我们是销售车辆企业,然后银行有给我们贷款返利,我们开出红字信息表,那对方是不是开出红字发票后一定要把红字票给我们
老师,请教下。我们是销售方。已经开出抵扣的发票,对方开了红字信息表,我们开了红字发票。这个红字发票都给对方吗?要的话给两联吗?
老师请部销售返利的话是给对方开红字发票吗?税率开13吗?
红冲的话可以部分红冲是吗?老师,这个红字发票申请单是销售方申请吗?然后购货方根据这个申请单开红字发票?
老师您好,我是购货方,现在销售方要给我返利,要求我开一张红字信息表给她,我是按照已抵扣的蓝字发票全部金额开还是按照给的返利金额开呢?
老师,我申报2月份个税,有3个人离职,没有工资,我已经填过离职日期,但是申报的时候出来提示需进行综合所得申报,没有工资并且离职,怎么申报
老师,用于出口退税的发票勾选了 后面如果发票内容有问题 不退了 有没有什么影响
做汇算清缴时,当年没有利润,需要填《A106000企业所得税弥补亏损明细表》吗
可以债转股吗,要交税吗,现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东,能不能把之前的其他应付款转为投资,账上也没有实收资本
一般纳税人一般是按季度考虑税负,如果是4月,就看第一季度税负,如果是5月,看4月的税负还是看上一季度税负
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
是支付供应商货款,他们承兑的银行费用,形成的承兑手续费返利给我们,让我们开红字发票,这样对吗?可以不开红字,开服务费的发票吗
你好,你有服务类的经营范围吗?你得有这个服务范围才可以。
有服务类的,返利开红字的话,是不增加库存的吗
你好不增加你的存货的。
给你的存活还是钱?
给钱,最好就是开服务费发票是吧?税率低点
可以的,可以这么做的。