你好,是货物的话可以是13%的。
老师,请问我方是购货方,对方给我司的返利是对方开具红字发票吗?那对方怎么开具红字发票呢?
我是购买方,现在销售方给我返利,我要给他开红字发票,怎么开,像正常的发票作废,那样吗?明细可以开部分吗?
老师,请教下。我们是销售方。已经开出抵扣的发票,对方开了红字信息表,我们开了红字发票。这个红字发票都给对方吗?要的话给两联吗?
老师请部销售返利的话是给对方开红字发票吗?税率开13吗?
红冲的话可以部分红冲是吗?老师,这个红字发票申请单是销售方申请吗?然后购货方根据这个申请单开红字发票?
老师,所有单位都要交公会经费吗
老师那餐饮行业的采购的蔬菜可以一次计入主营业务成本吗?不通过原材料
老师那餐饮行业购买的蔬菜先计入原材料然后根据收入再一次结转到主营业务成本对吧
老师比如餐饮行业属于服务行业,你说可以先把费用归集到劳务成本再结转到主营业务成本,难道购买的蔬菜也可以先计入劳务成本吗?劳务成本不是归集工资的吗
老师服务企业先归集到相关成本最终转到主营业务成本是先归集到那个科目,可以一次归集到主营业务成本吗
老师那些科目最终要结转成主营业务成本,比如商贸库存商品,劳务成本,都要结转主营业务成本,具体是那些要转到主营业务成本
无收入,有营业外收入。 营业外支出,慰问金等。汇算清缴,纳税调整填扣除类调整项目,其他,还是填在与取得收入无关的支出?
请问老师,2024年全年工资收入159865元,没有奖金,应该交多少个税?
我更正申报了24年的房产税,那我所得税汇算清缴跟年报表要更正吗?还需要更正哪些报表啊?
老师,请问做企业所得税年报(汇算清缴)时除了需要把业务招待费实际百分之60和不超过收入的千分之五孰低调增外,还需要哪些调增吗?
是支付供应商货款,他们承兑的银行费用,形成的承兑手续费返利给我们,让我们开红字发票,这样对吗?可以不开红字,开服务费的发票吗
你好,你有服务类的经营范围吗?你得有这个服务范围才可以。
有服务类的,返利开红字的话,是不增加库存的吗
你好不增加你的存货的。
给你的存活还是钱?
给钱,最好就是开服务费发票是吧?税率低点
可以的,可以这么做的。